Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА № 1734
- Юрисдикция:
- Россия
- Принявший орган:
- Правительство Вологодской области
- Дата принятия:
- 2010-07-26 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.07.2010 № 867
г. Вологда
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 9 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА № 1734
Утратил силу в ред. [/content/act/c182a9e3‒7254‒4f54-b03f-37a7b60cf0e5.doc постановления Правительства области от 15.10.2012 № 1202].
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в долгосрочную целевую программу Социальное развитие села на 2009—2012 годы
, утвержденную постановлением Правительства области [/content/edition/2dffad75-dc10‒41c5‒8ecd-14dc0ab73bc5.doc от 9 сентября 2008 года № 1734] (с последующими изменениями), следующие изменения:
1. В позиции Объемы и источники финансирования Программы
паспорта Программы цифры 1506,1
, 1061,0
, 445,1
заменить соответственно цифрами 455,31
; 167,52
, 287,79
.
2. Приложения 1, 7, 8, 10, 11 к указанной Программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему постановлению .
3. В приложении 12 к Программе:
3.1. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
- уровень софинансирования муниципального образования за счет средств местного бюджета должен составлять не более 5 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;
.
3.2. Пункты 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:
5.1. Уровень софинансирования расходного обязательства Вологодской области за счет субсидии из федерального бюджета на мероприятия федеральной целевой программы
Социальное развитие села до 2012 года
утвержден приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 января 2010 года № 10 и равен 50 %, соответственно расходные обязательства Вологодской области составляют 50 %.
5.2. В соответствии с федеральной целевой программой Социальное развитие села до 2012 года
средства федерального, регионального и местного бюджетов в совокупности составляют 70 % расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с пунктом 9 Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее — Типовое положение) (приложение 1 к Федеральным правилам), собственные средства граждан — 30 %. В связи с тем, что расходные обязательства Вологодской области составляют — 50 %, а расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья принимается как 100 %, уровень софинансирования федерального бюджета равен — 47,62 %, уровень софинансирования областного бюджета равен — 47,62 %, уровень софинансирования местного бюджета равен — 4,76 %, таким образом:
а) социальные выплаты за счет средств федерального бюджета определя ю тся как:
47,62 % x 70 % / 100 % = 33,3 %, где:
47,62 — уровень софинансирования федерального бюджета;
70 % — финансирование за счет федерального, областного и местного бюджетов;
100 % — размер социальной выплаты; б) социальные выплаты за счет средств областного бюджета определя ю тся как:
47,62 % x 70 % / 100 % = 33,3 %, где:
47,62 — уровень софинансирования областного бюджета;
70 % — финансирование за счет федерального, областного и местного бюджетов;
100 % — размер социальной выплаты;
в) социальные выплаты за счет средств местного бюджета определяются как:
4,76 % x 70 % / 100 % = 3,4 %, где:
4,76 — уровень софинансирования местного бюджета;
70 % — финансирование за счет федерального, областного и местного бюджетов;
100 % — размер социальной выплаты..
3.3. В пункте 6.5:
в абзаце первом слова департамент финансов
заменить словами управление областного казначейства департамента финансов
;
дополнить абзацем следующего содержания:
Управление областного казначейства департамента финансов области в течение 3 рабочих дней проверяет документы, представленные на финансирование из федерального и областного бюджетов (одновременно) в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, ставит штамп и подпись ответственного исполнителя и направляет их в отраслевой отдел департамента финансов для формирования расходных расписаний.
.
4. В приложении 13 к Программе:
4.1. Раздел V изложить в следующей редакции:
V. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства при реализации мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства (далее — уровень софинансирования) при реализации мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности устанавливается в размере не менее 50 % (исходя из уровня софинансирования расходного обязательства области на 2010 год за счет субсидий из федерального бюджета не более 50 %)..
4.2. Пункт 6.4 дополнить абзацем следующего содержания:
Управление областного казначейства департамента финансов области в течение 3 рабочих дней проверяет документы, представленные на финансирование из федерального и областного бюджетов (одновременно) в соответствии с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, ставит штамп и подпись ответственного исполнителя и направляет их в отраслевой отдел департамента финансов для формирования расходных расписаний.
.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор области В. Е.
Приложение 1
к постановлению
Правительства области
от 26.07.2010 № 867
Приложение 1
к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
(млн. рублей)
№ п/п | Наименование мероприятий |
Срок исполнения мероприятий |
Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств: |
Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты | ||
областного бюджета * |
местного бюджета * |
внебюджетных источников ** | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||||||
1. |
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, тыс. кв. м *** |
Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области, органы местного самоуправления муниципальных районов области и городского округа Город Вологда**** |
организация строительства, создание условий для жилищного строительства, обеспечение жителей сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством | |||||
всего: 116,28 | 2009—2012 | 1118,57 | 276,28 | 36,18 | 806,11 | |||
в том числе: 21,38 |
2009 — 2010 годы | 191,59 | 68,21 | 6,46 | 116,92 | |||
13,70 | 2009 год | 114,83 | 29,83 | 2,62 | 82,38 | |||
7,68 | 2010 год | 76,76 | 38,38 | 3,84 | 34,54 | |||
94,90 |
2011 — 2012 годы | 926,98 | 208,07 | 29,72 | 689,19 | |||
45,50 | 2011 год | 443,11 | 99,48 | 14,21 | 329,42 | |||
49,40 | 2012 год | 483,87 | 108,59 | 15,51 | 359,77 | |||
2
. |
В том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс. м² *** |
|
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, закрепление кадров на селе, улучшение демографической ситуации | |||||
всего: 37,91 |
2009 — 2012 годы | 406,79 | 132,82 | 17,03 | 256,94 | |||
в том числе: 8,81 |
2009 — 2010 годы | 104,89 | 42,08 | 4,07 | 58,74 | |||
4,41 | 2009 год | 60,87 | 20,07 | 1,87 | 38,93 | |||
4,40 | 2010 год | 44,02 | 22,01 | 2,20 | 19,81 | |||
29,10 |
2011 — 2012 годы | 301,90 | 90,74 | 12,96 | 198,20 | |||
14,20 | 2011 год | 146,39 | 43,48 | 6,21 | 96,70 | |||
14,90 | 2012 год | 155,51 | 47,26 | 6,75 | 101,50 |
- — Объемы подлежат уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджетов.
- — Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
- — Ввод в действие жилья в сельской местности.
- — По согласованию..
Приложение 2
к постановлению
Правительства области
от 26.07.2010 № 867
Приложение 7
к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ГАЗИФИКАЦИИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(млн. рублей)
№ п/п | Наименование мероприятий |
Срок исполнения мероприятий |
Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств: |
Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты | ||
областного бюджета * |
местного бюджета * |
внебюджетных источников ** | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||||||||
1. |
Ввод в действие распределительных газовых сетей, км *** |
Департамент ния ****
|
повышение уровня газификации села природным газом | |||||
всего: 323,39 |
2009 — 2012 годы | 353,55 | 266,71 | 0,00 | 86,84 | |||
в том числе: 193,39 |
2009 — 2010 годы | 165,55 | 78,71 | 0,00 | 86,84 | |||
43,69 | 2009 год | 80,16 | 33,61 | 0,00 | 46,55 | |||
49,70 | 2010 год | 85,39 | 45,10 | 0,00 | 40,29 | |||
230,0 |
2011 — 2012 годы | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | |||
115,0 | 2011 год | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | |||
115,0 | 2012 год | 98,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.
| Газификация домов, квартир *** |
улучшение условий
| ||||||
всего: 8408 |
2009 — 2012 годы | 107,58 | 0,00 | 0,00 | 107,58 | |||
в том числе: 3208 |
2009 — 2010 годы | 45,38 | 0,00 | 0,00 | 45,38 | |||
600 | 2009 год | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |||
2608 | 2010 год | 27,38 | 0,00 | 0,00 | 27,38 | |||
5200 |
2011 — 2012 годы | 62,20 | 0,00 | 0,00 | 62,20 | |||
2600 | 2011 год | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | |||
2600 | 2012 год | 32,40 | 0,00 | 0,00 | 32,40 |
- — Объемы подлежат уточнению.
- — Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
- — Ввод в действие распределительных газовых сетей, газификация квартир, строительство и реконструкция газонаполнительных станций с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.
- — По согласованию..
Приложение 3
к п остановлению
Правительства области
от 26.07.2010 № 867
Приложение 8
к Программе
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО РАЗВИТИЮ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(млн. рублей)
№ п/п | Наименование мероприятий |
Срок исполнения мероприятий |
Объем финансирования, всего | В том числе за счет средств: |
Ответственные за исполнение мероприятий | Ожидаемые результаты | |||
областного бюджета * |
местного бюджета * |
Внебюджетных источников ** | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Раздел I. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |||||||||
1.1. |
Ввод в действие локальных водопроводов, км *** | - |
Департамент сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области, органы местного самоуправления **** |
повышение надежности водоснаб-жения сельских населенных пунктов, ввод в действие локальных водопро-водов | |||||
всего: 75,6 |
2009 — 2012 годы | 114,56 | 74,10 | 0,00 | 40,46 | ||||
В том числе: 35,6 |
2009 — 2010 годы | 61,06 | 20,60 | 0,00 | 40,46 | ||||
27,65 | 2009 год | 48,68 | 15,60 | 0,00 | 33,08 | ||||
7,9 | 2010 год | 12,38 | 5,00 | 0,00 | 7,38 | ||||
40,0 |
2011 — 2012 годы | 53,50 | 53,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
20,0 | 2011 год | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | ||||
20,0 | 2012 год | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1.2.
|
Введение в действие станций водоподготовки и систем водоотведения, тыс. куб. м/сутки *** |
Департамент
|
повышение надежности
| ||||||
всего: 9,1 |
2009 — 2012 годы | 108,80 | 94,00 | 0,00 | 14,80 | ||||
В том числе: 1,1 |
2009 — 2010 годы | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||||
0 | 2009 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
1,1 | 2010 год | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ||||
8,0 |
2011 — 2012 годы | 102,80 | 94,00 | 0,00 | 8,80 | ||||
4,0 | 2011 год | 48,80 | 44,00 | 0,00 | 4,80 | ||||
4,0 | 2012 год | 54,00 | 50,00 | 0,00 | 4,00 | ||||
1.3. |
Создание зон санитарной охраны, штук водозаборов *** |
предприятия и организации |
устройство зон санитарной охраны водозабо-ров для предотвра-щения загрязнения водоисточ-ников | ||||||
всего: 90 |
2009 — 2012 годы | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ||||
В том числе: 0 |
2009 — 2010 годы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0 | 2009 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0 | 2010 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
90 |
2011 — 2012 годы | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | ||||
45 | 2011 год | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | ||||
45 | 2012 год | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
- — Объемы подлежат уточнению.
- — Ряд мероприятий предположительно получит долевое финансирование за счет средств предприятий и организаций. Объемы финансирования из внебюджетных источников являются приблизительными, так как объемы финансирования региональных программ и мероприятий уточняются в каждом текущем финансовом году и не могут учитываться при формировании областного бюджета.
- — Ввод в действие локальных водопроводов, станций водоподготовки и систем водоотведения, водозаборов с учетом долевого финансирования за счет средств федерального бюджета.
- — По согласованию..
Приложение 4
к п остановлению
Правительства области
от
Приложение 1 0
к Программе
ФИНАНСОВОЕ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
(млн. рублей)
№ п/п |
Направления финансирования и источники |
2009 — 2012 годы, всего |
2009 — 2010 годы, всего | В том числе | |||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (МЛН. РУБЛЕЙ) - ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2546,39 | 461,77 | 272,35 | 189,42 | 973,99 | 1110,63 |
областной бюджет * | 1450,13 | 167,52 | 79,04 | 88,48 | 589,96 | 692,65 | |
местный бюджет * | 36,18 | 6,46 | 2,62 | 3,84 | 14,21 | 15,51 | |
внебюджетные источники | 1060,08 | 287,79 | 190,69 | 97,10 | 369,82 | 402,47 | |
1. |
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 1144,90 | 217,92 | 143,23 | 76,76 | 443,11 | 483,87 |
1.1. | областной бюджет * | 276,28 | 68,21 | 29,83 | 38,38 | 99,48 | 108,59 |
1.2. | местный бюджет * | 36,18 | 6,46 | 2,62 | 3,84 | 14,21 | 15,51 |
1.3. | внебюджетные источники | 834,51 | 145,32 | 110,78 | 34,54 | 329,42 | 359,77 |
2. |
В том числе мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе | 412,21 | 123,27 | 79,25 | 44,02 | 140,18 | 148,76 |
2.1. | областной бюджет * | 132,82 | 42,08 | 20,07 | 22,01 | 43,48 | 47,26 |
2.2. | местный бюджет * | 17,03 | 4,07 | 1,87 | 2,20 | 6,21 | 6,75 |
2.3. | внебюджетные источники | 275,32 | 77,12 | 57,31 | 19,81 | 96,70 | 101,50 |
3. |
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | 525,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,61 | 290,50 |
3.1. | областной бюджет * | 525,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,61 | 290,50 |
3.2. | местный бюджет * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. |
Мероприятия по развитию сети учреждений первичной медико- санитарной помощи в сельской местности | 38,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,89 | 17,67 |
4.1. | областной бюджет * | 38,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,89 | 17,67 |
4.2. | местный бюджет * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. |
Мероприятия по развитию сети учреждений физической культуры и спорта в сельской местности | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 |
5.1. | областной бюджет * | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,90 |
5.2. | местный бюджет * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.3. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. |
Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской местности | 143,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,18 | 80,99 |
6.1. | областной бюджет * | 143,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,18 | 80,99 |
местный бюджет * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
6.2. | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. |
Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности | 56,50 | 14,60 | 0,00 | 14,60 | 20,00 | 21,90 |
7.1. | областной бюджет * | 30,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 16,00 |
7.2. | местный бюджет * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3. | внебюджетные источники | 25,90 | 14,60 | 0,00 | 14,60 | 5,40 | 5,90 |
8. |
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности | 415,75 | 165,55 | 80,16 | 85,39 | 119,80 | 130,40 |
8.1. | областной бюджет * | 266,71 | 78,71 | 33,61 | 45,1 | 90,00 | 98,00 |
8.2. | местный бюджет * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3. | внебюджетные источники | 149,04 | 86,84 | 46,55 | 40,29 | 29,80 | 32,40 |
9. |
Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности | 224,78 | 67,68 | 48,68 | 19,00 | 72,70 | 84,40 |
9.1. | областной бюджет * | 168,10 | 20,60 | 15,60 | 5,00 | 67,50 | 80,00 |
9.2. | местный бюджет * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.3. | внебюджетные источники | 50,06 | 40,46 | 33,08 | 7,38 | 5,20 | 4,40 |
10. |
Мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности | 0,57 | 0,57 | 0,28 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
10.1. | областной бюджет * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2. | местный бюджет * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.3. | внебюджетные источники | 0,57 | 0,57 | 0,28 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
II. | ВСЕГО: | 2546,39 | 461,77 | 272,35 | 189,42 | 973,99 | 1110,63 |
в том числе | |||||||
областной бюджет * | 1450,13 | 167,52 | 79,04 | 88,48 | 589,96 | 692,65 | |
местный бюджет * | 36,18 | 6,46 | 2,62 | 3,84 | 14,21 | 15,51 | |
внебюджетные источники | 1060,08 | 287,79 | 190,69 | 97,10 | 369,82 | 402,47 |
- — Объемы подлежат уточнению исходя из возможностей доходной базы бюджетов..
Приложение 5
к П остановлению
Правительства области
от
" Приложение 1 1
к Программе
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
№ п / п | М ероприятия | 2009‒2012 годы, всего | В том числе | |||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 . | Ввод в действие жилых домов, всего (тыс. кв. м) | 116,3 | 13,7 | 7,7 | 45,5 | 49,4 |
в том числе ввод в действие жилых домов для молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв. м) | 37,9 | 4,4 | 4,4 | 14,2 | 14,9 | |
2 . | Ввод в действие общеобразовательных учреждений (мест) | 1090,0 | 0,0 | 0,0 | 620,0 | 470,0 |
3 . | Ввод в действие дошкольных учреждений (мест) | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 |
4 . | Ввод в действие районных и участковых больниц (коек) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5 . | Ввод в действие амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в смену) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6 . | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов (единиц) | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 2,0 |
7 . | Ввод в действие клубных учреждений (мест) | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 |
8 . | Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 0.38 кВ, км | 143,9 | 0,0 | 27,9 | 58,0 | 58,0 |
9 . | Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 6‒10 кВ, км | 46,4 | 0,0 | 8,4 | 19,0 | 19,0 |
10 . | Реконструкция и техническое перевооружение ВЛ 6‒10/04 кВ, штук | 80,0 | 0,0 | 16,0 | 32,0 | 32,0 |
11 . | Ввод в действие распределительных газовых сетей, км | 323,4 | 43,7 | 49,7 | 115,0 | 115,0 |
12 . | Газификация домов, квартир | 84,08 | 600,0 | 2608,0 | 2600,0 | 2600,0 |
13 . | Ввод в действие локальных водопроводов, км | 75,6 | 27,7 | 7,9 | 20,0 | 20,0 |
14 . | Введение в действие станций водоподготовки и систем водоотведения тыс. куб. м/сутки | 9,1 | 0,0 | 1,1 | 4,0 | 4,0 |
15 . | Создание водоохранных зон (зон санитарной охраны), штук водозаборов | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 45,0 |
16 . | Ввод в действие емкостей телефонной сети в сельской местности | 37,7 | 18,7 | 19,0 | 0,0 | 0,0 |