Документ:ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ООО «АСКИЗСЕРВИС» НА 2014 ГОД

Материал из in.wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ООО «АСКИЗСЕРВИС» НА 2014 ГОД



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ


Дата принятия:
2013-12-10 00:00:00










Языки:
Русский язык


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

 

ПРИКАЗ

от 10.12.2013 № 200-к

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ,

ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ООО АСКИЗСЕРВИС

НА 2014 ГОД

(фактически утратил силу)

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ О   водоснабжении и водоотведении (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (с последующими изменениями), на основании Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия, утвержденного [/content/act/c3b4dcf0‒764c-4f0e-a162-fad95b8862fe.doc постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372] (с последующими изменениями), и решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 10.12.2013 № 188)

 

приказываю:

 

1.Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение для ООО Аскизсервис на 2014 год с календарной разбивкой в следующем размере:

 

(руб./м3)
  Период действия

с 01.01.2014

по 30.06.2014

с 01.07.2014

по 31.12.2014
Тариф на питьевую воду* 22,76 23,92
Тариф на водоотведение* 86,19 84,38

* НДС не применяется (в отношении организации применяется упрощенная система налогообложения в соответствии с гл. 26.2 [../../../../content/act/b5c1d49e-faad-4027‒8721-c4ed5ca2f0a3.html Налогового кодекса Российской Федерации]).

2.

3.

 

 

Исполняющий обязанности председателя

 

 

 

 

Приложение 1

к приказу Государственного

комитета по тарифам

и энергетике

Республики Хакасия

от 10.12.2013 № 200-к

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО Аскизсервис,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, НА 2014 ГОД 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ООО Тейские энергосети

 

655700, Республика Хакасия, Аскизский район, с. Аскиз,

ул. Щетинкина, 22
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

 

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:

по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения;

направленных на улучшение качества питьевой воды;

по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке;

направленные на повышение качества обслуживания абонентов.
График реализации мероприятий производственной программы.
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).
 
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
1.1 нет - - - -
2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

 
2.1 нет - - - -
3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

 
3.1 нет - - - -

 

4

 

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

 
4.1 нет - - - -

 

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

 
№ п/п Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

 
Период регулирования
за предыдущий период на период регулирования
План с 1 января План с 1 июля План с 1 января План с 1 июля
1 2 3 4 5 6 7
1 Объем выработки воды тыс. м3 108,85 108,85 105,20 105,20
2 Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Объем пропущенной воды через очистные сооружения тыс. м3 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Объем отпуска в сеть тыс. м3 108,85 108,85 105,20 105,20
5 Объем потерь тыс. м3 3,68 3,68 5,50 5,50
6 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 3,40 3,40 5,23 5,23
7 Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: тыс. м3 105,17 105,17 99,70 99,70
7.1 — населению тыс. м3 59,70 59,70 59,00 59,00
7.2 — бюджетным организациям тыс. м3 30,10 30,10 25,60 25,60
7.3 — прочим потребителям тыс. м3 6,07 6,07 6,30 6,30
7.4 -собственные структурные подразделения тыс. м3 9,30 9,30 8,80 8,80
8 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2279,77 2370,23 2247,21 2367,52
8.1 Затраты, относимые на себестоимость тыс. рублей 2302,57 2346,76 2247,21 2367,52
8.2 Прибыль тыс. рублей 22,80 23,47 0,00 0,00
8.3 Рентабельность % 0,00 0,00 0,00 0,00
8.4 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей 2302,57 2370,23 2247,21 2367,52

 

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

 
№ п/п Наименование показателей

Величина

ед. измерения
Период регулирования
за предыдущий период на период регулирования
План с 1 января План с 1 июля План с 1 января План с 1 июля
1 2 3 4 5 6 7
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 3,40 3,40 5,23 5,23
1.2 Износ систем водоснабжения % 60,00 60,00 60,00 60,00
1.3 Аварийность систем водоснабжения кол-во аварий/км 1,20 1,20 0,70 0,70
1.4 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 4,00 4,00 4,00 4,00
2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1 Численность населения, получающего услуги % 56,77 56,77 59,18 59,18
2.2 Годовое количество часов предоставления услуг

час/

день
8760/365 8760/365 8760/365 8760/365
3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1 Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии

кВт.ч/

м3
2,96 2,96 2,12 2,12
3.2 Охват абонентов приборами учета воды % 0,00 30,00 50,00 60,00

 

 

 

 

Приложение 2

к приказу Государственного

комитета по тарифам

и энергетике

Республики Хакасия

от 10.12.2013 № 200-к

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ООО Аскизсервис,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2014 ГОД 

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

 
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

ООО Тейские энергосети

 

655700, Республика Хакасия, Аскизский район, с. Аскиз,

ул. Щетинкина, 22
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес
Госкомтарифэнерго Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, Карла Маркса, д. 15

 

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий:

по ремонту объектов централизованной системы водоотведения;

направленных на улучшение качества очистки сточных вод;

по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности,

направленные на повышение качества обслуживания абонентов.

График реализации мероприятий производственной программы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы.

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия (ожидаемый эффект (экономия)).
 
№ п/п Наименование мероприятия График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6
1 Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения (перечислить конкретные мероприятия)
1.1. нет - - - -
2 Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод
2.1 нет - - - -
3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

 
3.1 нет - - - -
4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

 
4.1 нет - - - -

 

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

 
№ п/п Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

 

Период регулирования

 

за предыдущий период

 

 

на период регулирования

 
План с 1 января План с 1 июля План с 1 января План с 1 июля
1 2 3 4 5 6 7
1 Объем отведенных стоков тыс. м3 115,64 115,64 102,46 102,46
2 Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. м3 0,00 0,00 102,46 102,46
3 Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей: тыс. м3 115,64 115,64 102,46 102,46
3.1 населению тыс. м3 79,09 79,09 68,07 68,07
3.2 бюджетным организациям тыс. м3 32,64 32,64 29,97 29,97
3.3 прочим потребителям тыс. м3 3,91 3,91 4,42 4,42
4 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4586,35 4877,09 8831,02 8645,57
4.1 Затраты, относимые на себестоимость тыс. рублей 4586,35 4877,09 8831,02 8645,57
4.2 Прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Рентабельность % 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 Итого необходимая валовая выручка тыс. рублей 4586,35 4877,09 8831,02 8645,57

 

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

 
№ п/п Наименование показателей

Величина изм. показателей

 
Период регулирования
План с 1 января План с 1 июля План с 1 января План с 1 июля
1 2 3 4 5 6 7
1 Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1 Уровень потерь в сетях % 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 Износ систем водоотведения % 60,00 60,00 60,00 60,00
1.3 Аварийность систем водоотведения кол-во аварий/км 1,20 1,20 0,70 0,70
1.4 Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 4,00 4,00 4,00 4,00
2 Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг
2.1 Численность населения, получающего услуги % 68,39 68,39 66,44 66,44
2.2 Годовое количество часов предоставления услуг час/день

8760/

365

8760/

365

8760/

365

8760/

365
3 Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1 Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии кВт.ч/м3 1,00 1,00 0,85 0,85
3.2 Охват абонентов приборами учета сточных вод % 0,00 0,00 0,00 0,00