Документ:Постановление от 09.03.2016 № 65-П Правительство Камчатского края: различия между версиями
(Новая страница: «{{Правовой акт |вид документа=постановление |государственный регистрационный номер=RU910002...») |
(нет различий)
|
Текущая версия от 01:28, 8 апреля 2024
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Камчатского края
- Дата принятия:
- 2016-03-09 00:00:00
- Дата публикации:
- 2019-03-29 18:22:08
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 марта 2016 года № 65-П
"О внесении изменений в Государственную программу Камчатского края Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом Корякский округ
на период 2014—2018 годы
, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П"
Корякский округна период 2014—2018 годы
Правительство постановляет:
<a name="sub_1">1. Внести в постановление Правительства Камчатского края </a>от 05.02.2014 № 62-П Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом
следующие изменения:
Корякский округ
на период 2014—2018 годы
<a name="sub_11">1) в преамбуле слова "приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 12.08.2013 № 403-П Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края
, " исключить;</a>
<a name="sub_1003">2) изменения в Государственную</a>
<a name="sub_2">2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального</a>
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В. И. ИЛЮХИН
<a name="sub_1000">Приложение</a>
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 0 9 .03. 2016 № 65-П
Изменения в Государственную программу Камчатского края Социальное и экономическое развитие территории с особым статусом Корякский округ
на период 2014—2018 годы
, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014 № 62-П (далее — Программа)
Корякский округна период 2014—2018 годы
<a name="sub_100">1. В Программе :</a>
<a name="sub_101">1) в паспорте :</a>
<a name="sub_1011">а) раздел Программно-целевые инструменты Программы
признать утратившим силу;</a>
<a name="sub_1012">б) раздел Объемы бюджетных ассигнований Программы
изложить в следующей редакции:</a>
Объемы бюджетных ассигнований ПрограммыОбщий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2014—2018 годы составляет 909 950,25516 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год — 80 218,04276 тыс. рублей;
2015 год — 221 665,84686 тыс. рублей;
2016 год — 183 014,89131 тыс. рублей;
2017 год — 159 596,42111 тыс. рублей;
2018 год — 265 455,05312 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
— краевого бюджета — 903 447,64043 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год — 79 883,84352 тыс. рублей;
2015 год — 220 042,88591 тыс. рублей;
2016 год — 181 701,76000 тыс. рублей;
2017 год — 158 485,31000 тыс. рублей;
2018 год — 263 333,84100 тыс. рублей;
— местных бюджетов (по согласованию) — 6 502,61473 тыс. руб., из них по годам:
2014 год −334,19924 тыс. рублей;
2015 год — 1 622,96095 тыс. рублей;
2016 год — 1 313,13131 тыс. рублей;
2017 год — 1 111,11111 тыс. рублей;
2018 год — 2 121,21212 тыс. рублей. Финансирование Программы также осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственных
программ Камчатского края, в объеме согласно приложению № 4 к Программе.;
;<a name="sub_102">2) раздел</a>
<a name="sub_800">8. Методика оценки эффективности Программы</a>
<a name="sub_801">8.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.</a>
<a name="sub_802">8.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:</a>
<a name="sub_8011">1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее — степень реализации) Программы;</a>
<a name="sub_8012">2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;</a>
<a name="sub_8013">3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее — степень реализации контрольных событий).</a>
<a name="sub_803">8.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.</a>
<a name="sub_804">8.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:</a>
<a name="sub_8041">1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:</a>
<img src="data:image/png;base64,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" height="24" width="142"></img>, где
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADAAAAAYCAYAAAC8/X7cAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACGSURBVFhH7Y/bDsAgCEP9/5/ewkMT1ygyMWI2TtII3mhLkiTf5CIJWAHfaWk7vcGaId7v3duCNvz4ALODM8Aqfhmg9SYsgKANt5oND+A1GhoAIAjE8HlLRzMyiPM6kFdLGX1Yn6PmVbDUAvduRh9azbytQ2ADM6a534YMhgStt+wnSfKglBshmXWLpdcPiAAAAABJRU5ErkJggg==" height="24" width="48"></img> — степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACoAAAAYCAYAAACMcW/9AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACPSURBVFhH7ZBRCsAgDEO9/6U38hGQ0tI6Z9XNB0WMK3msHA6H97mqk0PqzJvhaEXenaQIEq1sSVFJRJxMEUVpq9AUUaKVLykKpMDvRcP72ofRDPSIYrdpnwvaonzju5W38nSvCyluDbDyNFgoTxDNUpCFnpSWpSALPSktGw7KOMC6g/qN2dJsI7nNH/0Kpdwhi2+R25hPzwAAAABJRU5ErkJggg==" height="24" width="42"></img> — значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACkAAAAYCAYAAABnRtT+AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAB0SURBVFhH7c7BCsAwCAPQ/v9Pb+QQEHHTblQ85IG0tYdkicg/lzk5ZHfZHBWFZG86Xo6ioHElvUppai+JwN0y7SUpCh5XEny4SmaikOoOWkoCguxY/o//T/vxouI704Zh/oTKvYUPVMkvEMaBt3e0FxlurRuRp2aa15njjwAAAABJRU5ErkJggg==" height="24" width="41"></img> — плановое значение показателя (индикатора) Программы;
<a name="sub_8042">2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:</a>
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAI4AAAAYCAYAAAAswsVWAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAGHSURBVGhD7ZSBqsMwCEX7/z+9IUwIco2aJsaBB+S1N40eYbynaZqmaZqmaQ7x+f39e2iRsQi5nPwGVSXYB/mNmVUnkH35Hc0dM6vS0AbORGSufXcbtIPX/eROqDdllpvmpOVHmQ31il4Rd4C8vO4nd/J4ERVcIasDvQvthuZYNQOda3esXm/w9K7iClkdKO+liwchP80xmr/F6lvJVWV1oLyXLr4I8tTcT+3k7VvBVWVlYGSh3dAcqyzkN9odT68VIn1vu06ZDUVn3qwq0lVzP7VTpG+ma7gHXUCXvBkRHppAxZ0iszJd6f5yD76sNZHnqKox85NnfK7lO5j1ms2UZ3yu5Su8uTvFasznvAAXIbNI3Qb5yMyqTNBsmXERWr4Nq+F4zs8oIzzPhHy/BXt4vLXnTHiu5WVlW7AaIokR7dzzfBvkUnkHr6+VpYOGI0lCeyZQnxsgD88Ot/y9vlaWCg3mYmQ2vnvymyAXmY3vKM9EOhAyQ89j1jRu+kfThOn/OE3TlOJ5vgJmaKYcq4kXAAAAAElFTkSuQmCC" height="24" width="142"></img>.
<a name="sub_805">8.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:</a>
<img src="data:image/png;base64,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" height="61" width="149"></img>, где
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACQAAAAYCAYAAACSuF9OAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAABwSURBVEhL7Y5RCsAwCEO9/6U3/AhIsF1XVAr1QVinYJ40zS08FMV+vaQwOu7Nv/5DmB1dEQiV+nvseKFQGWVHyCacHaF0ZiW8KxPyilZnaUAMsfCO98fhyfIMKQNltnT0LsErbCGgZQjgGe+bJgiRF/XLTbNwbguWAAAAAElFTkSuQmCC" height="24" width="36"></img> — степень реализации Программы;
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAAVCAYAAACkCdXRAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAA/SURBVDhPYxgFgwf8R8LYACF5DECMYUQDmGJ0TbjE8YLBbxgIYDNgGBoGAoT4OAFIIQzDADobXX4UDFPAwAAA4Wsr1dTygOEAAAAASUVORK5CYII=" height="21" width="19"></img> — число показателей (индикаторов) Программы.
При использовании данной формулы в случае, если СДгппз больше 1, значение <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAADAAAAAYCAYAAAC8/X7cAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAACGSURBVFhH7Y/bDsAgCEP9/5/ewkMT1ygyMWI2TtII3mhLkiTf5CIJWAHfaWk7vcGaId7v3duCNvz4ALODM8Aqfhmg9SYsgKANt5oND+A1GhoAIAjE8HlLRzMyiPM6kFdLGX1Yn6PmVbDUAvduRh9azbytQ2ADM6a534YMhgStt+wnSfKglBshmXWLpdcPiAAAAABJRU5ErkJggg==" height="24" width="48"></img> принимается равным 1.
<a name="sub_806">8.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:</a>
<img src="data:image/png;base64,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" height="24" width="87"></img>, где
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACUAAAAYCAYAAAB9ejRwAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAB8SURBVEhL7ZBRCsAgDEO9/6U3+lEIpXVGZZWtD0SooXnYiuLPXOYIeluY7BS4GPHmTHaJ3jL7xmSnYRZtK32ipEY5Ukroldk3JruELPMWRrPR7Ba0MCpGmGw6KInSeFLAYiuRLnWMkCICnkSqmPdLkehrpJZb0n/j67R2A1yCR7ntGx4zAAAAAElFTkSuQmCC" height="24" width="37"></img> — степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABQAAAAYCAYAAAD6S912AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAABZSURBVEhL7c5BCgAgCERR73/pwsVAiIjlEAZ9iDb5Un69G8uNU8pDSqg3XN5yjYYpRN0MvYFaMP2B99DD0qCGgWhwC4yyn5VhAPY+rj+oKYJDi47RN7ydyAReYS3T4WiRnAAAAABJRU5ErkJggg==" height="24" width="20"></img> — фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABMAAAAYCAYAAAAYl8YPAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAABOSURBVEhL7Y4xCgAwCAP9/6dbMgRCcTIWHDwIdck1sczhyMuUyQRlYVa01iktIkjaFpHZwpIsK1mrUNZ84f2EKaNlSwRmylBmgN6LRcQFqWQl22SysrQAAAAASUVORK5CYII=" height="24" width="19"></img> — плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.
<a name="sub_807">8.7. Степень реализации контрольных событий плана реализации определяется для Программы в целом по формуле:</a>
<img src="data:image/png;base64,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" height="24" width="105"></img>, где
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACMAAAAYCAYAAABwZEQ3AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAB0SURBVEhL7Y7RCsAgCEX9/5/e8EG4XFxrZRbDAxdLQY8UxR+5KApWL+E8Lfb6b/9pWgt7jocJfV10tEyYiDIigwllRGYprQM8S5HxjvT2lmBSFoRnPD8KFPTe9k8DBbAqW2S2CiB2nGs6etiiYMV+UUwicgPJ8Um3tNoaqgAAAABJRU5ErkJggg==" height="24" width="35"></img> — степень реализации контрольных событий;
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACAAAAAYCAYAAACbU/80AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAABySURBVEhL7ZBRCoAwDEN7/0sr+QgEactEu+6jD4rQuOWpDcNJXDJKtAeaMffeW+Z5OLvMy7DbIpCV/CZQVpKBizkZpQL6jCgXAFnJFgEQFZXJeYffSHwu5yjRHmjm5a0cIcfiVoG2ctD6B/j1nGFwMLsBuexAwNKoxpoAAAAASUVORK5CYII=" height="24" width="32"></img> — количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABsAAAAVCAYAAAC33pUlAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAABeSURBVEhL7Y5BCoBADAP7/08rORSCpMGVHDx0oAhNzWwty1suGmbaA846V3eS56H7UWXYxWWu8JMsUuhASY8jJuPvRFQGXGFcBqbSyEPU4YnwSNTDTHvAmcqX5ZdU3cGPMs6zWix+AAAAAElFTkSuQmCC" height="21" width="27"></img> — общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.
<a name="sub_8008">8.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:</a>
<img src="data:image/png;base64,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" height="50" width="202"></img>, где
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACQAAAAYCAYAAACSuF9OAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAB5SURBVEhL7ZBbCsAwCAS9/6VbhC6IrKYfxpTiwNK8cIfKMPyZ6/kqukY89s6mnGh4VMjelZINfCOklEtl+LJ2IR3uY1ntt8MEbNphQlvJCthdy1+Jio8JKRDIRFZvPgWT9WdIGyizpdG6BVY4QkDLEODP/P0wFCFyA4oHUa9zwLAMAAAAAElFTkSuQmCC" height="24" width="36"></img> — эффективность реализации Программы;
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACQAAAAYCAYAAACSuF9OAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAABwSURBVEhL7Y5RCsAwCEO9/6U3/AhIsF1XVAr1QVinYJ40zS08FMV+vaQwOu7Nv/5DmB1dEQiV+nvseKFQGWVHyCacHaF0ZiW8KxPyilZnaUAMsfCO98fhyfIMKQNltnT0LsErbCGgZQjgGe+bJgiRF/XLTbNwbguWAAAAAElFTkSuQmCC" height="24" width="36"></img> — степень реализации Программы;
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACUAAAAYCAYAAAB9ejRwAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAB8SURBVEhL7ZBRCsAgDEO9/6U3+lEIpXVGZZWtD0SooXnYiuLPXOYIeluY7BS4GPHmTHaJ3jL7xmSnYRZtK32ipEY5Ukroldk3JruELPMWRrPR7Ba0MCpGmGw6KInSeFLAYiuRLnWMkCICnkSqmPdLkehrpJZb0n/j67R2A1yCR7ntGx4zAAAAAElFTkSuQmCC" height="24" width="37"></img> — степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;
<img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACMAAAAYCAYAAABwZEQ3AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAB0SURBVEhL7Y7RCsAgCEX9/5/e8EG4XFxrZRbDAxdLQY8UxR+5KApWL+E8Lfb6b/9pWgt7jocJfV10tEyYiDIigwllRGYprQM8S5HxjvT2lmBSFoRnPD8KFPTe9k8DBbAqW2S2CiB2nGs6etiiYMV+UUwicgPJ8Um3tNoaqgAAAABJRU5ErkJggg==" height="24" width="35"></img> — степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).
<a name="sub_809">8.9. Эффективность реализации Программы признается:</a>
<a name="sub_8091">1) высокой в случае, если значение <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACQAAAAYCAYAAACSuF9OAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAB5SURBVEhL7ZBbCsAwCAS9/6VbhC6IrKYfxpTiwNK8cIfKMPyZ6/kqukY89s6mnGh4VMjelZINfCOklEtl+LJ2IR3uY1ntt8MEbNphQlvJCthdy1+Jio8JKRDIRFZvPgWT9WdIGyizpdG6BVY4QkDLEODP/P0wFCFyA4oHUa9zwLAMAAAAAElFTkSuQmCC" height="24" width="36"></img> составляет не менее 0,95;</a>
<a name="sub_8092">2) средней в случае, если значение <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACQAAAAYCAYAAACSuF9OAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAB5SURBVEhL7ZBbCsAwCAS9/6VbhC6IrKYfxpTiwNK8cIfKMPyZ6/kqukY89s6mnGh4VMjelZINfCOklEtl+LJ2IR3uY1ntt8MEbNphQlvJCthdy1+Jio8JKRDIRFZvPgWT9WdIGyizpdG6BVY4QkDLEODP/P0wFCFyA4oHUa9zwLAMAAAAAElFTkSuQmCC" height="24" width="36"></img> составляет не менее 0,90;</a>
<a name="sub_8093">3) удовлетворительной в случае, если значение <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACQAAAAYCAYAAACSuF9OAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAB5SURBVEhL7ZBbCsAwCAS9/6VbhC6IrKYfxpTiwNK8cIfKMPyZ6/kqukY89s6mnGh4VMjelZINfCOklEtl+LJ2IR3uY1ntt8MEbNphQlvJCthdy1+Jio8JKRDIRFZvPgWT9WdIGyizpdG6BVY4QkDLEODP/P0wFCFyA4oHUa9zwLAMAAAAAElFTkSuQmCC" height="24" width="36"></img> составляет не менее 0,80.</a>
<a name="sub_810">8.10. В случае, если значение <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACQAAAAYCAYAAACSuF9OAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAAB5SURBVEhL7ZBbCsAwCAS9/6VbhC6IrKYfxpTiwNK8cIfKMPyZ6/kqukY89s6mnGh4VMjelZINfCOklEtl+LJ2IR3uY1ntt8MEbNphQlvJCthdy1+Jio8JKRDIRFZvPgWT9WdIGyizpdG6BVY4QkDLEODP/P0wFCFyA4oHUa9zwLAMAAAAAElFTkSuQmCC" height="24" width="36"></img> составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной..</a>
<a name="sub_200">2. В подпрограмме</a>
<a name="sub_201">1) раздел
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3паспорта изложить в следующей редакции:</a>
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 — Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным мероприятиям на 2014—2018 годы составляет 664 431,20616 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год — 33 415,08976 тыс. рублей;
2015 год — 176 470,66186 тыс. рублей;
2016 год — 131 313,13131 тыс. рублей;
2017 год — 111 111,11111 тыс. рублей;
2018 год — 212 121,21212 тыс. рублей; в том числе за счет средств:
— краевого бюджета −657 928,59143 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год — 33 080,89052 тыс. рублей;
2015 год — 174 847,70091 тыс. рублей;
2016 год — 130 000,00000 тыс. рублей;
2017 год — 110 000,00000 тыс. рублей;
2018 год — 210 000,00000 тыс. рублей;
— местных бюджетов (по согласованию) — 6 502,61473 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год — 334,19924 тыс. рублей;
2015 год — 1 622,96095 тыс. рублей;
2016 год — 1 313,13131 тыс. рублей;
2017 год — 1 111,11111 тыс. рублей;
2018 год — 2 121,21212 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы 3 также осуществляется за счет средств, предусмотренных на реализацию государственных программ Камчатского краяЭнергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014—2018 годы,Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014—2018 годы..
;<a name="sub_202">2) в разделе 2
Цели, задачи Подпрограммы 3 сроки и механизмы ее реализации характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 3:</a><a name="sub_2021">а) наименование изложить следующей редакции:</a>
2. Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий Подпрограммы 3;<a name="sub_2022">б) дополнить частью 2.2.1 следующего содержания:</a>
<a name="sub_32210">
2.2.1. Основные мероприятия Подпрограммы 3:</a><a name="sub_322101">1) обеспечение жильем эконом класса специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;</a>
<a name="sub_322102">2) обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа;</a>
<a name="sub_322103">3) формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа;</a>
<a name="sub_322104">4) снос и разбор аварийных зданий и сооружений, пострадавших от землетрясения 2006 года.;</a>
<a name="sub_2023">в)</a>
<a name="sub_324">
2.4. Механизмами реализации Подпрограммы 3 являются:</a><a name="sub_3241">1) строительство многоквартирных домов (в том числе разработка проектной документации);</a>
<a name="sub_3242">2) участие в долевом строительстве;</a>
<a name="sub_3243">3) приобретение жилых помещений у застройщиков.;</a>
<a name="sub_203">3) в приложении :</a>
<a name="sub_2031">а) часть 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:</a>
Первоочередность предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае определяется наличием на территориях муниципальных образований в Камчатском крае переходящих (строящихся) объектов капитального строительства.;<a name="sub_2032">б) часть 5 изложить в следующей редакции:</a>
<a name="sub_3015">5. Для получения субсидии органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае представляют в Министерство строительства Камчатского края бюджетные заявки на следующий финансовый год и плановый двухлетний период по форме и в срок, установленный постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2012 № 489-П
Об утверждении Положения о формировании и реализации инвестиционной программы Камчатского края.";</a><a name="sub_2033">в) таблицу части 9 изложить в следующей редакции:</a>
"
№п/п Наименование сельского поселения Количество введенных в эксплуатацию жилых домов эконом класса (ед) Площадь введенных домов эконом-класса (кв.м.) Количество снесенных аварийных домов (ед) 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Сельское поселение село Тигиль0 1 1 0 0 0 745,5 745,5 0 0 0 0 0 0 0 2 Сельское поселение село Каменское1 1 1 0 0 497 538,8 538,8 0 0 0 0 0 0 0 3 Сельское поселение село Седанка0 1 1 0 0 0 298,2 298,2 0 0 0 0 0 0 0 4 Сельское поселение село Тымлат0 1 1 0 0 0 930 930 0 0 0 0 0 0 0 5 Сельское поселение село Тиличики1 1 0 0 0 497 432 0 0 0 10 0 0 0 0 6 Сельское поселение село Хаилино0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 Межселенная территория село Корф0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 ";
<a name="sub_300">3. Раздел
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммыпаспорта Подпрограммы 9Обеспечение реализации государственной программыизложить в следующей редакции:</a>
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 9— Общий объем финансирования Подпрограммы 9 по основным мероприятиям на 2014—2018 годы за счет средств краевого бюджета составит −245 519,04900 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год — 46 802,95300 тыс. рублей;
2015 год — 45 195,18500 тыс. рублей;
2016 год — 51 701,76000 тыс. рублей;
2017 год — 48 485,31000 тыс. рублей;
2018 год — 53 333,84100 тыс. рублей..
;<a name="sub_400">4. Приложение 5 к Программе изложить в следующей редакции:</a>
<a name="sub_10005"> Приложение 5</a>
к Государственной программе Камчатского края
Социальное и экономическое развитие территориис особым статусомКорякский округна период 2014—2018 годы
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Камчатского края
Социальное и экономическое развитие территории с особым статусомКорякский округна период 2014—2018 годы".
тыс. руб. №п/п Наименование государственной программы/подпрограммы/мероприятия Код бюджетной классификации Объем средств на реализацию программы ГРБС ЦСР Всего 2014 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Государственная программа Камчатского края Социальное и экономическое развитие территории с особым статусомКорякский округна период 2014—2018 годыВсего, в том числе: 909 950,25516 80 218,04276 221 665,84686 183 014,89131 159 596,42111 265 455,05312 за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств краевого бюджета 903 447,64043 79 883,84352 220042,88591 181 701,76000 158 485,31000 263 333,84100 за счет средств местных бюджетов 6 502,61473 334,19924 1 622,96095 1 313,13131 1 111,11111 2121,21212 за счет средств внебюджетных фондов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств юридических лиц 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Подпрограмма 1 Развитие транспортной системы Корякского округаПредставлены в приложении № 5 к государственной программе Камчатского края Развитие транспортной системы в Камчатском крае 2014‒2025 годыПодпрограмма 2 Развитие минерально-сырьевого комплекса Корякского округаПредставлены в приложении № 5 к государственной программе Камчатского края Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае на 2014—2018 годы.3. Подпрограмма 3 Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Корякского округаВсего, в том числе: 812 213 664 431,20616 33 415,08976 176 470,66186 131 313,13131 111111,11111 212 121,21212 за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств краевого бюджета 657 928,59143 33 080,89052 174 847,70091 130 000,00000 110 000,00000 210 000,00000 за счет средств местных бюджетов 6 502,61473 334,19924 1 622,96095 1 313,13131 1111,11111 2121,21212 за счет средств внебюджетных фондов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств юридических лиц 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3.1. Обеспечение жильем эконом класса специалистов социальной сферы, а также граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий Всего, в том числе: 812 213 602 875,76110 2162,67500 176 470,66186 121 212,12121 101010,10101 202 020,20202 за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств краевого бюджета 596 988,70091 2141,00000 174 847,70091 120000,00000 100000,00000 200 000,00000 за счет средств местных бюджетов 5 887,06019 21,67500 1 622,96095 1212,12121 1 010,10101 2 020,20202 за счет средств внебюджетных фондов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств юридических лиц 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3.2. Обеспечение доступным и комфортным жильем в рамках мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Корякского округа Всего, в том числе: 812 213 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств краевого бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств внебюджетных фондов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств юридических лиц 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3.3. Формирование инженерной инфраструктуры в целях жилищного строительства на территории Корякского округа Всего, в том числе: 812 213 30 303,03030 0,00000 0,00000 10101,01010 10 101,01010 10101,01010 за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств краевого бюджета 30 000,00000 0,00000 0,00000 10000,00000 10 000,00000 10 000,00000 за счет средств местных бюджетов 303,03030 0,00000 0,00000 101,01010 101,01010 101,01010 за счет средств внебюджетных фондов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств юридических лиц 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3.4. Снос и разбор аварийных зданий и сооружений, пострадавших от землетрясения 2006 года Всего, в том числе: 812 213 31 252,41476 31 252,41476 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств краевого бюджета 30 939,89052 30 939,89052 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств местных бюджетов 312,52424 312,52424 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств внебюджетных фондов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств юридических лиц 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Подпрограмма 4 Развитие социальной сферы на территории Корякского округаПредставлены в приложении № 5 к государственной программе Камчатского края Развитие здравоохранения Камчатского края на 2014—2020 годы, приложении 5 к государственной программе Камчатского краяРазвитие образования в Камчатском крае на 2014—2020 годы, приложении 5 к государственной программе Камчатского краяСоциальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015—2018 годы, приложении 5 к государственной программе Камчатского краяСемья и дети Камчатки на 2015—2018 годы, приложении 5 к государственной программе Камчатского краяСодействие занятости населения Камчатского края на 2014—2018 годы, приложении 5 к государственной программе Камчатского краяРазвитие культуры в Камчатском крае на 2014—2018 годы, приложении 5 к государственной программе Камчатского краяФизическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014—2018 годыПодпрограмма 5 Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского на территории Корякского округаПредставлены в приложении № 5 к государственной программе Камчатского края Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Камчатского края на 2014—2018 годыПодпрограмма 6 Развитие информационных технологий на территории Корякского округаПредставлены в приложении № 5 к государственной программе Камчатского края Информационное общество в Камчатском крае на 2014—2018 годыПодпрограмма 7 Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Корякского округаПредставлены в приложении № 5 к государственной программе Камчатского края Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014—2018 годыПодпрограмма 8 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Корякского округаПредставлены в приложении № 5 к государственной программе Камчатского края Управление государственными финансами Камчатского края на 2014—2018 годы9. Подпрограмма 9 Обеспечение реализации государственной программыВсего, в том числе: 851 219 245 519,04900 46 802,95300 45 195,18500 51 701,76000 48 485,31000 53 333,84100 за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств краевого бюджета 245 519,04900 46 802,95300 45 195,18500 51 701,76000 48 485,31000 53 333,84100 за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств внебюджетных фондов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств юридических лиц 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 9.1. Осуществление полномочий и функций администрации Корякского округа Всего, в том числе: 851 219 245 519,04900 46 802,95300 45 195,18500 51 701,76000 48 485,31000 53 333,84100 за счет средств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств краевого бюджета 245 519,04900 46 802,95300 45 195,18500 51 701,76000 48 485,31000 53 333,84100 за счет средств местных бюджетов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств внебюджетных фондов 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 за счет средств юридических лиц 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000".