Документ:Постановление от 19.12.2022 № 695-П Правительство Камчатского края: различия между версиями
(Новая страница: «{{Правовой акт |вид документа=постановление |государственный регистрационный номер=RU910002...») |
(нет различий)
|
Текущая версия от 14:07, 7 апреля 2024
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Правительство Камчатского края
- Дата принятия:
- 2022-12-19 00:00:00
- Дата публикации:
- 2023-01-16 15:42:59
- Языки:
- Русский язык
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 декабря 2022 года № 695-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ
, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 23.12.2021 № 575-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Внести в государственную программу Камчатского края
Цифровая трансформация в Камчатском крае
, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 № 575-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению. - Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Камчатского края
Е. А. Чекин
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 19.12.2022 № 695-П
Изменения
в Цифровая трансформация в Камчатском крае
, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 № 575-П
(далее — Программа)
Этапы и сроки реализации Программыизложить в следующей редакции: | ||||
| программа реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов; | |||
2) позицию Объемы бюджетных ассигнований Программыизложить в следующей редакции: | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Программы |
общий объем финансового обеспечения Программы составляет 3 796 624,01333 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) — 2022 год — 35 511,90000 тыс. рублей; 2023 год — 4 140,20000 тыс. рублей; 2024 год — 24 934,90000 тыс. рублей; 2025 год — 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета — 3 732 037,01333 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год — 1 058 361,26745 тыс. рублей; 2023 год — 963 093,68906 тыс. рублей; 2024 год — 853 656,95216 тыс. рублей; 2025 год — 856 925,10466 тыс. рублей. | |||
| ||||
1) позицию Иные участники Подпрограммы 1изложить в следующей редакции: | ||||
Иные участники Подпрограммы 1 | органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию); | |||
2) в позиции 3) доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети;Интернетпо технологии WiFi | ||||
3) позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1изложить в следующей редакции: | ||||
| Подпрограмма 1 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов; | |||
4) позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1изложить в следующей редакции: | ||||
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 составляет 334 971,10000 краевого бюджета, из них по годам: 2022 год — 129 978,60000 тыс. рублей; 2023 год — 132 227,50000 тыс. рублей; 2024 год — 53 765,00000 тыс. рублей; 2025 год — 19 000,00000 тыс. рублей". | ||||
1) позицию 12) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; | ||||
2) в позиции
7) уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ); 8) доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг; 9) доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде;; | ||||
3) позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2изложить в следующей редакции: | ||||
| Подпрограмма 2 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов; | |||
4) | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 составляет 1 396 421,25509 федерального бюджета (по согласованию) — 2022 год — 4 476,50000 тыс. рублей; 2023 год — 4 140,20000 тыс. рублей; 2024 год — 4 143,60000 тыс. рублей; 2025 год — 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета — 1 383 660,95509 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год — 375 664,03231 тыс. рублей; 2023 год — 339 819,83906 тыс. рублей; 2024 год — 309 089,73906 тыс. рублей; 2025 год — 359 087,34466 тыс. рублей. | |||
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3изложить в следующей редакции: | ||||
| Подпрограмма 3 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов; | |||
2) позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3изложить в следующей редакции: | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 3 составляет 596 139,63596 федерального бюджета (по согласованию) — 2022 год — 31 035,40000 тыс. рублей; 2023 год — 0,00000 тыс. рублей; 2024 год — 0,00000 тыс. рублей; 2025 год — 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета — 565 104,23596 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год — 136 864,34596 тыс. рублей; 2023 год — 142 746,63000 тыс. рублей; 2024 год — 142 746,63000 тыс. рублей; 2025 год — 142 746,63000 тыс. рублей. | |||
Иные участники Подпрограммы 4изложить в следующей редакции: | ||||
Иные участники Подпрограммы 4 | краевые государственные учреждения; | |||
2) позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4изложить в следующей редакции: | ||||
| Подпрограмма 4 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов; | |||
3) позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4изложить в следующей редакции: | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 4 составляет 70 041,36766 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) — 2022 год — 0,00000 тыс. рублей; 2023 год — 0,00000 тыс. рублей; 2024 год — 20 791,30000 тыс. рублей; 2025 год — 0,00000 тыс. рублей; краевого бюджета — 49 250,06766 тыс. рублей, из них по годам: 2022 год — 12 737,65456 тыс. рублей; 2023 год — 12 100,80000 тыс. рублей; 2024 год — 12 100,80000 тыс. рублей; 2025 год — 12 100,80000 тыс. рублей. | |||
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5изложить в следующей редакции: | ||||
"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5 |
1) доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения; 2) доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг; 3) доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее; 4) доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 5) доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям; 6) доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения; 7) доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных органом социальной защиты в Единой государственной информационной системе социального обеспечения; 8) доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присвоенных в Единой государственной информационной системе социального обеспечения с формированием реестровой записи; 9) не менее 30 % поступающих обращений обрабатываются посредством голосового или текстового каналов без участия оператора (от общего количества обращений, поступивших от граждан); 10) доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в Информационной системе Работа в России; | |||
2) позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5изложить в следующей редакции: | ||||
| Подпрограмма 5 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов; | |||
3) позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5изложить в следующей редакции: | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 5 составляет 67 018,89694 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2022 год — 20 855,29694 тыс. рублей; 2023 год — 15 503,80000 тыс. рублей; 2024 год — 15 329,90000 тыс. рублей; 2025 год — 15 329,90000 тыс. рублей. | |||
Иные участники Подпрограммы 6изложить в следующей редакции: | ||||
Иные участники Подпрограммы 6 | краевые государственные учреждения; | |||
2) позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6изложить в следующей редакции: | ||||
| Подпрограмма 6 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов; | |||
3) позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6изложить в следующей редакции: | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 6 составляет 564 684,10000 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам: 2022 год — 192 183,10000 тыс. рублей; 2023 год — 124 167,00000 тыс. рублей; 2024 год — 124 167,00000 тыс. рублей; 2025 год — 124 167,00000 тыс. рублей. | |||
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7изложить в следующей редакции: | ||||
| Подпрограмма 7 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов; | |||
2) позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7изложить в следующей редакции: | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 7 составляет 69 743,60000 тыс. рублей, 2022 год — 21 216,00000 тыс. рублей; 2023 год — 22 856,40000 тыс. рублей; 2024 год — 21 063,80000 тыс. рублей; 2025 год — 4 607,40000 тыс. рублей. | |||
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8изложить в следующей редакции: | ||||
| Подпрограмма 8 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов; | |||
2) позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8изложить в следующей редакции: | ||||
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 |
общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 8 составляет 697 604,05768 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, 2022 год — 168 862,23768 тыс. рублей; 2023 год — 173 671,72000 тыс. рублей; 2024 год — 175 174,07000 тыс. рублей; 2025 год — 179 886,03000 тыс. рублей. | |||
3. В целях реализации основных мероприятий, указанных в части 2 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются дотации в соответствии с постановлением Камчатского края от 24.04.2020 № 155-П.Об утверждении методики распределения и правил предоставления из краевого бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. | ||||
1) в графе 5: а) в строке 1.1 цифры в) в строке 2.1 цифры г) в строке 2.2 цифры д) в строке 2.3 цифры е) в строке 2.4 цифры з) в строке 2.6 цифры и) в строке 2.7 цифры к) в строке 2.8 цифры л) в строке 2.9 цифры м) в строке 2.10 цифры н) в строке 2.11 цифры о) в строке 3.1 цифры п) в строке 3.2 цифры р) в строке 4.1 цифры с) в строке 4.2 цифры т) в строке 5.1 цифры у) в строке 5.2 цифры ф) в строке 6.1 цифры х) в строке 6.2 цифры ц) в строке 6.3 цифры ч) в строке 7.1 цифры ш) в строке 7.2 цифры щ) в строке 7.3 цифры э) в строке 8.1 цифры ю) в строке 8.2 цифры я) в строке 8.3 цифры 2) в графе 8: а) в строке 2.8 слова в) в строке 5.2 слова г) в строке 6.2 слова Показатель 6.1‒6.3 таблицы приложения 1 к Программезаменить словами Показатель 6.4 таблицы приложения 1 к Программе.
а) в строке 1.1 слова в) в строке 3.1 слова г) в строке 4.1 слова д) в строке 5.1 слова е) в строке 6.1 слова 2022‒2024 годызаменить словами 2022‒2025 годы.
|
Приложение 1
к приложению к постановлению
Правительства Камчатского края
от 19.12.2022 № 695-П
"Приложение 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях
N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) | |||
2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа Камчатского края Цифровая трансформация в Камчатском крае | ||||||
1. |
Цифровая зрелостьорганов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений (нарастающий итог) | процент | 18 | 25 | 32 | 50 |
2. | Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде (нарастающий итог) | процент | 95 | 95 | 95 | 95 |
Подпрограмма 1 Развитие инфраструктуры связи | ||||||
1.1. |
Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет(нарастающий итог) | процент | 94,5 | 96 | 97 | 97 |
1.2. |
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернетв соответствии с утвержденными требованиями (нарастающий итог) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.3. |
Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернетпо технологии WiFi (нарастающий итог) | процент | 0 | 0 | 17,26 | 20 |
Подпрограмма 2 Цифровое государственное управление | ||||||
2.1. | Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг юридически значимого документооборота в том числе с использованием чек-листов в электронном виде (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
2.2. | Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в Камчатском крае (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
2.3. | Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг (нарастающий итог) | процент | 5 | 15 | 25 | 30 |
2.4. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг (нарастающий итог) | процент | 80 | 90 | 100 | 100 |
2.5. | Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде (нарастающий итог) | процент | 10 | 15 | 20 | 25 |
2.6. | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (нарастающий итог) | услуга | 20 | 40 | 50 | 60 |
2.7. | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (нарастающий итог) | балл | 3,9 | 4 | 4,4 | 4,8 |
2.8. | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг (нарастающий итог) | процент | 30 | 40 | 50 | 55 |
2.9. | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде (нарастающий итог) | процент | 55 | 75 | 95 | 95 |
2.10. | Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно (годовое значение) | человек | 54 | 58 | 59 | 60 |
Подпрограмма 3 Цифровой контур здравоохранения | ||||||
3.1. | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг (нарастающий итог) | процент | 48 | 56 | 63 | 70 |
3.2. | Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
3.3. | Доля граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе на ЕПГУ (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
3.4. | Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
3.5. |
Доля врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской Федерации с Федеральным государственным бюджетным учреждением Национальный медицинский исследовательский центр гематологииМинздрава России с использованием видео-конференц-связи (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
3.6. | Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, с использованием видео-конференц-связи (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
3.7. | Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа в том числе на ЕПГУ (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
3.8. | Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распределения и использования (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
3.9. | Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к единой электронной системе диспетчеризации (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
Подпрограмма 4 Цифровая образовательная среда | ||||||
4.1. | Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
4.2. | Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
4.3. | Доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
4.4. | Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
4.5. | Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
Подпрограмма 5 Цифровая трансформация социальной сферы | ||||||
5.1. | Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (нарастающий итог) | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
5.2. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг (нарастающий итог) | процент | 55 | 75 | 100 | 100 |
5.3. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее (нарастающий итог) | процент | 40 | 60 | 80 | 90 |
5.4. | Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (нарастающий итог) | процент | 50 | 65 | 80 | 90 |
5.5. | Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям (нарастающий итог) | процент | 55 | 75 | 100 | 100 |
5.6. | Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (нарастающий итог) | процент | 5 | 15 | 25 | 35 |
5.7. | Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных органом социальной защиты в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 55 |
5.8. | Доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присвоенных в Единой государственной информационной системе социального обеспечения с формированием реестровой записи (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 55 |
5.9. | Не менее 30 % поступающих обращений обрабатываются посредством голосового или текстового каналов без участия оператора (от общего количества обращений, поступивших от граждан) | процент | 30 | 30 | 30 | 30 |
5.10. |
Доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в Информационной системе Единый контакт-центр(нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
5.11. |
Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений Работа в России(нарастающий итог) | процент | 7 | 50 | 100 | 100 |
Подпрограмма 6 Цифровая трансформация в сфере транспорта | ||||||
6.1. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда (нарастающий итог) | процент | 20 | 30 | 40 | 50 |
6.2. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту (нарастающий итог) | процент | 20 | 30 | 40 | 50 |
6.3. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных (нарастающий итог) | процент | 20 | 30 | 40 | 50 |
6.4. | Количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих на территории Камчатского края | ед. | 65 | 70 | 75 | 80 |
Подпрограмма 7 Умный регион | ||||||
7.1. | Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников (нарастающий итог) | процент | 5 | 10 | 15 | 20 |
7.2. | Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн (нарастающий итог) | процент | 0 | 30 | 40 | 50 |
7.3. | Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн (нарастающий итог) | процент | 0 | 30 | 40 | 50 |
7.4. | Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (нарастающий итог) | процент | 70 | 75 | 80 | 85 |
7.5. | Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (нарастающий итог) | процент | 70 | 75 | 80 | 85 |
7.6. | Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | процент | 100 | 100 | 100 | 100 |
7.7. | Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
7.8. | Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития (нарастающий итог) | процент | 25 | 30 | 40 | 50 |
". |
Приложение 2
к приложению к постановлению
Правительства Камчатского края
от 19.12.2022 № 695-П
"Приложение 4
к Программе
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края Цифровая трансформация в Камчатском крае | ||||||||
№ п/п | Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.) | |||||
ГРБС | ВСЕГО | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Камчатского края Цифровая трансформация в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 3796624,013 | 1093873,167 | 967233,8891 | 878591,8522 | 856925,1047 | ||
за счет средств федерального бюджета | 64587 | 35511,9 | 4140,2 | 24934,9 | ||||
813 | 20791,3 | 20791,3 | ||||||
814 | 31035,4 | 31035,4 | ||||||
815 | 4476,5 | 4476,5 | ||||||
820 | 8283,8 | 4140,2 | 4143,6 | |||||
за счет средств краевого бюджета, в том числе | 3732037,013 | 1058361,267 | 963093,6891 | 853656,9522 | 856925,1047 | |||
804 | 6681,3 | 1500 | 1727,1 | 1727,1 | 1727,1 | |||
810 | 20117,6 | 4650 | 6326,4 | 4533,8 | 4607,4 | |||
811 | 440239,1634 | 98266,34621 | 113990,9391 | 113990,9391 | 113990,9391 | |||
812 | 49626 | 16566 | 16530 | 16530 | ||||
813 | 49250,06766 | 12737,65456 | 12100,8 | 12310,8131 | 12100,8 | |||
814 | 565104,236 | 136864,346 | 142746,63 | 142746,63 | 142746,63 | |||
815 | 73387,80872 | 37308,60872 | 12026,4 | 12026,4 | 12026,4 | |||
819 | 7700 | 7700 | ||||||
820 | 2233476,824 | 673770,8035 | 585918,02 | 477360,57 | 496427,43 | |||
822 | 10178,73049 | 10178,73049 | ||||||
829 | 12297,178 | 2212,778 | 3477,4 | 3303,5 | 3303,5 | |||
833 | 194306 | 44006 | 50100 | 50100 | 50100 | |||
837 | 3850 | 1000 | 950 | 950 | 950 | |||
838 | 2200 | 2200 | ||||||
843 | 63622,1056 | 9400 | 17200 | 18077,2 | 18944,9056 | |||
за счет средств местных бюджетов, в том числе | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
1. |
Подпрограмма 1 Развитие инфраструктуры связи | Всего, в том числе: | 334971,1 | 129978,6 | 132227,5 | 53765 | 19000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 334971,1 | 129978,6 | 132227,5 | 53765 | 19000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
1.1. | Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 334971,1 | 129978,6 | 132227,5 | 53765 | 19000 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 334971,1 | 129978,6 | 132227,5 | 53765 | 19000 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерал ьного бюджета | ||||||||
1.2. |
D2 Региональный проект Информационная инфраструктура (Камчатский край) | Всего, в том числе: | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2. |
Подпрограмма 2 Цифровое государственное управление | Всего, в том числе: | 1396421,255 | 380140,5323 | 343960,0391 | 313233,3391 | 359087,3447 | |
за счет средств федерального бюджета | 12760,3 | 4476,5 | 4140,2 | 4143,6 | ||||
815 | 4476,5 | 4476,5 | ||||||
820 | 8283,8 | 4140,2 | 4143,6 | |||||
за счет средств краевого бюджета | 1383660,955 | 375664,0323 | 339819,8391 | 309089,7391 | 359087,3447 | |||
804 | 6681,3 | 1500 | 1727,1 | 1727,1 | 1727,1 | |||
811 | 440239,1634 | 98266,34621 | 113990,9391 | 113990,9391 | 113990,9391 | |||
815 | 18666,08978 | 18666,08978 | ||||||
819 | 7700 | 7700 | ||||||
820 | 830523,5658 | 226752,8658 | 205951,8 | 174344,5 | 223474,4 | |||
822 | 10178,73049 | 10178,73049 | ||||||
837 | 3850 | 1000 | 950 | 950 | 950 | |||
838 | 2200 | 2200 | ||||||
843 | 63622,1056 | 9400 | 17200 | 18077,2 | 18944,9056 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.1. | Развитие и поддержка вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры | Всего, в том числе: | 666280,7041 | 187153,8912 | 162875,5901 | 132975,6083 | 183275,6145 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 666280,7041 | 187153,8912 | 162875,5901 | 132975,6083 | 183275,6145 | |||
811 | 7191,0 4362 | 1605 | 1862,0 1454 | 1862,0 1454 | 1862,0 1454 | |||
820 | 659089,6605 | 185548,8912 | 161013,5755 | 131113,5937 | 181413,6 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.2. | Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме | Всего, в том числе: | 64830,91062 | 12447,07988 | 19235,12446 | 19231,20628 | 13917,5 | |
за счет средств федерального бюджета | 12760,3 | 4476,5 | 4140,2 | 4143,6 | ||||
815 | 4476,5 | 4476,5 | ||||||
820 | 8283,8 | 4140,2 | 4143,6 | |||||
за счет средств краевого бюджета | 52070,61062 | 7970,57988 | 15094,92446 | 15087,60628 | 13917,5 | |||
815 | 235,60527 | 235,60527 | ||||||
820 | 51835,00535 | 7734,97461 | 15094,92446 | 15087,60628 | 13917,5 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюдж етных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.3. | Автоматизация контрольно-надзорной деятельности | Всего, в том числе: | 6050 | 3200 | 950 | 950 | 950 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 6050 | 3200 | 950 | 950 | 950 | |||
837 | 3850 | 1000 | 950 | 950 | 950 | |||
838 | 2200 | 2200 | ||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.4. | Развитие и сопровождение системы электронного юридически значимого документооборота в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 58608,9 | 23799 | 11603,3 | 11603,3 | 11603,3 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 58608,9 | 23799 | 11603,3 | 11603,3 | 11603,3 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.5. | Создание, развитие и сопровождение информационных систем | Всего, в том числе: | 592950,7404 | 145840,5612 | 149296,0245 | 148473,2245 | 149340,9301 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 592950,7404 | 145840,5612 | 149296,0245 | 148473,2245 | 149340,9301 | |||
804 | 6681,3 | 1500 | 1727,1 | 1727,1 | 1727,1 | |||
811 | 433048,1198 | 96661,34621 | 112128,9245 | 112128,9245 | 112128,9245 | |||
815 | 18430,48451 | 18430,48451 | ||||||
820 | 60990 | 9670 | 18240 | 16540 | 16540 | |||
822 | 10178,73049 | 10178,73049 | ||||||
843 | 63622,1056 | 9400 | 17200 | 18077,2 | 18944,9056 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.6. | Цифровая трансформация иных отраслей | Всего, в том числе: | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.7. | Цифровая трансформация в сфере обеспечения безопасности | Всего, в том числе: | 7700 | 7700 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 819 | 7700 | 7700 | |||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.8. |
D3 Региональный проект Кадры для цифровой экономики (Камчатский край) | Всего, в том числе: | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.9. |
D4 Региональный проект Информационная безопасность (Камчатский край) | Всего, в том числе: | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.10. |
D5 Региональный проект Цифровые технологии (Камчатский край) | Всего, в том числе: | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
2.11. |
D6 Региональный проект Цифровое государственное управление (Камчатский край) | Всего, в том числе: | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
3. |
Подпрограмма 3 Цифровой контур здравоохранения | Всего, в том числе: | 596139,636 | 167899,746 | 142746,63 | 142746,63 | 142746,63 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 31035,4 | 31035,4 | |||||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 565104,236 | 136864,346 | 142746,63 | 142746,63 | 142746,63 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюдж етных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
3.1. | Развитие информатизации в здравоохранении | Всего, в том числе: | 410390,7471 | 97950,85706 | 104146,63 | 104146,63 | 104146,63 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 410390,7471 | 97950,85706 | 104146,63 | 104146,63 | 104146,63 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
3.2. |
N7 Региональный проект Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) | Всего, в том числе: | 185748,8889 | 69948,8889 | 38600 | 38600 | 38600 | |
за счет средств федерального бюджета | 814 | 31035,4 | 31035,4 | |||||
за счет средств краевого бюджета | 814 | 154713,4889 | 38913,4889 | 38600 | 38600 | 38600 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
4. |
Подпрограмма 4 Цифровая образовательная среда | Всего, в том числе: | 70041,36766 | 12737,65456 | 12100,8 | 33102,1131 | 12100,8 | |
за счет средств федерального бюджета | 813 | 20791,3 | 20791,3 | |||||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 49250,06766 | 12737,65456 | 12100,8 | 12310,8131 | 12100,8 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
4.1. | Развитие и сопровождение информационных технологий и информационных систем в сфере образования | Всего, в том числе: | 49040,05456 | 12737,65456 | 12100,8 | 12100,8 | 12100,8 | |
за счет средств федерального бюджета | 813 | |||||||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 49040,05456 | 12737,65456 | 12100,8 | 12100,8 | 12100,8 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерал ьного бюджета | ||||||||
4.2. |
Е4 Региональный проект Цифровая образовательная среда | Всего, в том числе: | 21001,3131 | 21001,3131 | ||||
за счет средств федерального бюджета | 813 | 20791,3 | 20791,3 | |||||
за счет средств краевого бюджета | 813 | 210,0131 | 210,0131 | |||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
5. |
Подпрограмма 5 Цифровая трансформация социальной сферы | Всего, в том числе: | 67018,89694 | 20855,29694 | 15503,8 | 15329,9 | 15329,9 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 67018,89694 | 20855,29694 | 15503,8 | 15329,9 | 15329,9 | |||
815 | 54721,71894 | 18642,51894 | 12026,4 | 12026,4 | 12026,4 | |||
829 | 12297, 178 | 2212,7 78 | 3477,4 | 3303,5 | 3303,5 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
5.1. | Цифровая трансформация в сфере занятости населения и труда | Всего, в том числе: | 12297,178 | 2212,778 | 3477,4 | 3303,5 | 3303,5 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 829 | 12297,178 | 2212,778 | 3477,4 | 3303,5 | 3303,5 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
5.2. | Цифровая трансформация в сфере социальная помощи и поддержки населения | Всего, в том числе: | 54721,71894 | 18642,51894 | 12026,4 | 12026,4 | 12026,4 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 815 | 54721,71894 | 18642,51894 | 12026,4 | 12026,4 | 12026,4 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
6. |
Подпрограмма 6 Цифровая трансформация в сфере транспорта | Всего, в том числе: | 564684,1 | 192183,1 | 124167 | 124167 | 124167 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 564684 ,1 | 192183 ,1 | 124167 | 124167 | 124167 | |||
820 | 370378,1 | 148177,1 | 74067 | 74067 | 74067 | |||
833 | 194306 | 44006 | 50100 | 50100 | 50100 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
6.1. | Цифровая трансформация в сфере транспорта | Всего, в том числе: | 194306 | 44006 | 50100 | 50100 | 50100 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 833 | 194306 | 44006 | 50100 | 50100 | 50100 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
6.2. | Развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения | Всего, в том числе: | 350337,1 | 128136,1 | 74067 | 74067 | 74067 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 350337,1 | 128136,1 | 74067 | 74067 | 74067 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
6.3. |
R2 Региональный проект Общесистем ные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края | Всего, в том числе: | 20041 | 20041 | ||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 20041 | 20041 | |||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
7. |
Подпрограмма 7 Умный регион | Всего, в том числе: | 69743,6 | 21216 | 22856,4 | 21063,8 | 4607,4 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 69743,6 | 21216 | 22856,4 | 21063,8 | 4607,4 | |||
810 | 20117,6 | 4650 | 6326,4 | 4533,8 | 4607,4 | |||
812 | 49626 | 16566 | 16530 | 16530 | ||||
822 | ||||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
7.1. | Цифровая трансформация в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | 20117,6 | 4650 | 6326,4 | 4533,8 | 4607,4 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 810 | 20117,6 | 4650 | 6326,4 | 4533,8 | 4607,4 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерал ьного бюджета | ||||||||
7.2. | Цифровая трансформация в сфере строительства | Всего, в том числе: | 49626 | 16566 | 16530 | 16530 | ||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 812 | 49626 | 16566 | 16530 | 16530 | |||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
7.3. | Цифровая трансформация в сфере земельных и имущественных отношений | Всего, в том числе: | ||||||
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 822 | |||||||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
8. |
Подпрограмма 8 Обеспечение реализации Программы | Всего, в том числе: | 697604,0577 | 168862,2377 | 173671,72 | 175184,07 | 179886,03 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 697604,0577 | 168862,2377 | 173671,72 | 175184,07 | 179886,03 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязател ьств федерального бюджета | ||||||||
8.1. | Обеспечение реализации государственной политики в сфере цифрового развития в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 217795,1197 | 44084,91968 | 57903,4 | 57903,4 | 57903,4 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 217795,1197 | 44084,91968 | 57903,4 | 57903,4 | 57903,4 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
8.2. | Выполнение технологических функций в области информатизации | Всего, в том числе: | 383979,938 | 95242,318 | 93670,32 | 95182,67 | 99884,63 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 383979,938 | 95242,318 | 93670,32 | 95182,67 | 99884,63 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
8.3. | Обеспечение создания и функционирования центра компетенции по цифровым технологиям в Камчатском крае | Всего, в том числе: | 95829 | 29535 | 22098 | 22098 | 22098 | |
за счет средств федерального бюджета | ||||||||
за счет средств краевого бюджета | 820 | 95829 | 29535 | 22098 | 22098 | 22098 | ||
за счет средств местных бюджетов | ||||||||
за счет средств внебюджетных фондов | ||||||||
за счет средств юридических лиц | ||||||||
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета | ||||||||
". |