Документ:Постановление от 19.12.2022 № 695-П Правительство Камчатского края: различия между версиями

Материал из in.wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Правовой акт |вид документа=постановление |государственный регистрационный номер=RU910002...»)
 
(нет различий)

Текущая версия от 14:07, 7 апреля 2024

Постановление от 19.12.2022 № 695-П Правительство Камчатского края



Юрисдикция:
 Россия
Принявший орган:
Правительство Камчатского края


Дата принятия:
2022-12-19 00:00:00



Дата публикации:
2023-01-16 15:42:59








Языки:
Русский язык


ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ   ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 декабря 2022 года № 695-П

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ОТ 23.12.2021 № 575-П

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
  1. Внести в государственную программу Камчатского края Цифровая трансформация в Камчатском крае, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 № 575-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
  2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

 

 

 

Председатель Правительства

Камчатского края

Е. А.   Чекин

 

 

 

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 19.12.2022 № 695-П

 

Изменения

в Цифровая трансформация в Камчатском крае, утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 23.12.2021 № 575-П

(далее — Программа)

 
  1. В паспорте Программы:
1)   позицию Этапы и сроки реализации Программы изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации

Программы
программа реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов;
2)   позицию Объемы бюджетных ассигнований Программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансового обеспечения                  Программы составляет 3   796   624,01333 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) —

64   587,00000 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год — 35   511,90000 тыс. рублей;

2023 год — 4   140,20000 тыс. рублей;

2024 год — 24   934,90000 тыс. рублей;

2025 год — 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета — 3   732   037,01333 тыс. рублей,

из них по годам:

2022 год — 1   058   361,26745 тыс. рублей;

2023 год — 963   093,68906 тыс. рублей;

2024 год — 853   656,95216 тыс. рублей;

2025 год — 856   925,10466 тыс. рублей.
  1. В паспорте Подпрограммы 1 Развитие инфраструктуры связи:
1)   позицию Иные участники Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Иные участники Подпрограммы 1 органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);

2)   в позиции Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 пункт 3 изложить в следующей редакции:

3) доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по технологии WiFi;
3)   позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов;
4)   позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

общий объем финансового обеспечения                  Подпрограммы 1 составляет 334   971,10000

тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета, из них по годам:

2022 год — 129   978,60000 тыс. рублей;

2023 год — 132   227,50000 тыс. рублей;

2024 год — 53   765,00000 тыс. рублей;

2025 год — 19   000,00000 тыс. рублей".
  1. В паспорте Подпрограммы 2 Цифровое государственное управление:

1)   позицию Участники Подпрограммы 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:

12) Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;

2)   в позиции Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 пункты 6‒9 изложить в следующей редакции:

6)   количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг;

7)   уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

8)   доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг;

9)   доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде;;
3)   позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов;
4)  
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансового обеспечения                  Подпрограммы 2 составляет 1   396   421,25509

тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) —

12   760,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год — 4   476,50000 тыс. рублей;

2023 год — 4   140,20000 тыс. рублей;

2024 год — 4   143,60000 тыс. рублей;

2025 год — 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета — 1   383   660,95509 тыс. рублей,

из них по годам:

2022 год — 375   664,03231 тыс. рублей;

2023 год — 339   819,83906 тыс. рублей;

2024 год — 309   089,73906 тыс. рублей;

2025 год — 359   087,34466 тыс. рублей.
  1. В паспорте Подпрограммы 3 Цифровой контур здравоохранения:
1)   позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов;
2)   позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансового обеспечения                  Подпрограммы 3 составляет 596   139,63596

тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) —

31   035,40000 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год — 31   035,40000 тыс. рублей;

2023 год — 0,00000 тыс. рублей;

2024 год — 0,00000 тыс. рублей;

2025 год — 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета — 565   104,23596 тыс. рублей,

из них по годам:

2022 год — 136   864,34596 тыс. рублей;

2023 год — 142   746,63000 тыс. рублей;

2024 год — 142   746,63000 тыс. рублей;

2025 год — 142   746,63000 тыс. рублей.
  1. В паспорте Подпрограммы 4 Цифровая образовательная среда:
1)   позицию Иные участники Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
Иные участники Подпрограммы 4 краевые государственные учреждения;
2)   позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов;
3)   позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансового обеспечения                  Подпрограммы 4 составляет 70   041,36766 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета (по согласованию) —

20   791,30000 тыс. рублей, из них по годам:

2022 год — 0,00000 тыс. рублей;

2023 год — 0,00000 тыс. рублей;

2024 год — 20   791,30000 тыс. рублей;

2025 год — 0,00000 тыс. рублей;

краевого бюджета — 49   250,06766 тыс. рублей,

из них по годам:

2022 год — 12   737,65456 тыс. рублей;

2023 год — 12   100,80000 тыс. рублей;

2024 год — 12   100,80000 тыс. рублей;

2025 год — 12   100,80000 тыс. рублей.
  1. В паспорте Подпрограммы 5 Цифровая трансформация социальной сферы:
1)   позицию Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5

1)   доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения;

2)   доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг;

3)   доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее;

4)   доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия;

5)   доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям;

6)   доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения;

7)   доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных органом социальной защиты в Единой государственной информационной системе социального обеспечения;

8)   доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присвоенных в Единой государственной информационной системе социального обеспечения с формированием реестровой записи;

9)   не менее 30 % поступающих обращений обрабатываются посредством голосового или текстового каналов без участия оператора (от общего количества обращений, поступивших от граждан);

10)   доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в Информационной системе Единый контакт-центр;

11)   доля государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений Работа в России;
2)   позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 5
Подпрограмма 5 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов;
3)   позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 5 составляет 67   018,89694 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них по годам:

2022 год — 20   855,29694 тыс. рублей;

2023 год — 15   503,80000 тыс. рублей;

2024 год — 15   329,90000 тыс. рублей;

2025 год — 15   329,90000 тыс. рублей.
  1. В паспорте Подпрограммы 6 Цифровая трансформация в сфере транспорта:
1)   позицию Иные участники Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
Иные участники Подпрограммы 6 краевые государственные учреждения;
2)   позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 6
Подпрограмма 6 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов;
3)   позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 6 составляет 564   684,10000 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета, из них по годам:

2022 год — 192   183,10000 тыс. рублей;

2023 год — 124   167,00000 тыс. рублей;

2024 год — 124   167,00000 тыс. рублей;

2025 год — 124   167,00000 тыс. рублей.
  1. В паспорте Подпрограммы 7 Умный регион:
1)   позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 7
Подпрограмма 7 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов;
2)   позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7

общий объем финансового обеспечения                  Подпрограммы 7 составляет 69   743,60000 тыс. рублей,

в том числе за счет средств краевого бюджета,

из них по годам:

2022 год — 21   216,00000 тыс. рублей;

2023 год — 22   856,40000 тыс. рублей;

2024 год — 21   063,80000 тыс. рублей;

2025 год — 4   607,40000 тыс. рублей.
  1. В паспорте Подпрограммы 8 Обеспечение реализации Программы:
1)   позицию Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:

Этапы и сроки реализации

Подпрограммы 8
Подпрограмма 8 реализуется в один этап в течение 2022‒2025 годов;
2)   позицию Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8 изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 8

общий объем финансового обеспечения                  Подпрограммы 8 составляет 697 604,05768 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета,

из них по годам:

2022 год — 168   862,23768 тыс. рублей;

2023 год — 173   671,72000 тыс. рублей;

2024 год — 175   174,07000 тыс. рублей;

2025 год — 179   886,03000 тыс. рублей.
  1. Раздел 2 Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае дополнить частью 3 следующего содержания:
3.   В целях реализации основных мероприятий, указанных в части 2 настоящего раздела, местным бюджетам из краевого бюджета предоставляются дотации в соответствии с постановлением Камчатского края от 24.04.2020 № 155-П Об утверждении методики распределения и правил предоставления из краевого бюджета дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов..
  1. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приложению.
  2. В таблице приложения 2 к Программе:

1)   в графе 5:

а) в строке 1.1 цифры 2024 заменить цифрами 2025; б) в строке 1.2 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

в) в строке 2.1 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

г) в строке 2.2 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

д) в строке 2.3 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

е) в строке 2.4 цифры 2024 заменить цифрами 2025; ж) в строке 2.5 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

з) в строке 2.6 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

и) в строке 2.7 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

к) в строке 2.8 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

л) в строке 2.9 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

м) в строке 2.10 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

н) в строке 2.11 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

о) в строке 3.1 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

п) в строке 3.2 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

р) в строке 4.1 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

с) в строке 4.2 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

т) в строке 5.1 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

у) в строке 5.2 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

ф) в строке 6.1 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

х) в строке 6.2 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

ц) в строке 6.3 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

ч) в строке 7.1 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

ш) в строке 7.2 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

щ) в строке 7.3 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

э) в строке 8.1 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

ю) в строке 8.2 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

я) в строке 8.3 цифры 2024 заменить цифрами 2025;

2)   в графе 8:

а)   в строке 2.8 слова Показатель 2.1‒2.9 таблицы приложения 1 к Программе заменить словами Показатель 2.10 таблицы приложения 1 к Программе; б)   в строке 5.1 слова Показатель 5.1‒5.13 таблицы приложения 1 к Программе заменить словами Показатель 5.11 таблицы приложения 1 к Программе;

в)   в строке 5.2 слова Показатель 5.1‒5.13 таблицы приложения 1 к Программе заменить словами Показатель 5.1‒5.10 таблицы приложения 1 к Программе;

г)   в строке 6.2 слова Показатель 6.1‒6.3 таблицы приложения 1 к Программе заменить словами Показатель 6.4 таблицы приложения 1 к Программе;

д)   в строке 6.3 слова Показатель 6.1‒6.3 таблицы приложения 1 к Программе заменить словами Показатель 6.4 таблицы приложения 1 к Программе.
  1. В графе 5 таблицы приложения 3 к Программе:

а) в строке 1.1 слова 2022‒2024 годы заменить словами 2022‒2025 годы; б) в строке 2.1 слова 2022‒2024 годы заменить словами 2022‒2025 годы;

в) в строке 3.1 слова 2022‒2024 годы заменить словами 2022‒2025 годы;

г) в строке 4.1 слова 2022‒2024 годы заменить словами 2022‒2025 годы;

д) в строке 5.1 слова 2022‒2024 годы заменить словами 2022‒2025 годы;

е) в строке 6.1 слова 2022‒2024 годы заменить словами 2022‒2025 годы; ж) в строке 7.1 слова 2022‒2024 годы заменить словами 2022‒2025 годы;

з) в строке 8.1 слова 2022‒2024 годы заменить словами 2022‒2025 годы.
  1. Приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приложению.
 

Приложение 1

к приложению к постановлению

Правительства Камчатского края

от 19.12.2022 № 695-П

 

"Приложение 1

к Программе

 

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы и подпрограмм государственной программы и их значениях

 
N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значение показателей (индикаторов)
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7
Государственная программа Камчатского края Цифровая трансформация в Камчатском крае
1. Цифровая зрелость органов государственной власти Камчатского края, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений (нарастающий итог) процент 18 25 32 50
2. Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде (нарастающий итог) процент 95 95 95 95
Подпрограмма 1 Развитие инфраструктуры связи
1.1. Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (нарастающий итог) процент 94,5 96 97 97
1.2. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями (нарастающий итог) процент 100 100 100 100
1.3. Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в помещениях которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет по технологии WiFi (нарастающий итог) процент 0 0 17,26 20
Подпрограмма 2 Цифровое государственное управление
2.1. Доля видов сведений в государственных или региональных информационных системах, доступных в электронном виде, необходимых для оказания массовых социально значимых услуг юридически значимого документооборота  в том числе с использованием чек-листов в электронном виде (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
2.2. Доля электронного юридически значимого документооборота между органами исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственными им учреждениями в Камчатском крае (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
2.3. Сокращение регламентного времени предоставления государственных и муниципальных услуг в 3 раза при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг (нарастающий итог) процент 5 15 25 30
2.4. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональном портале государственных услуг (нарастающий итог) процент 80 90 100 100
2.5. Доля проверок в рамках контрольно-надзорной деятельности, проведенных дистанционно, в том числе с использованием чек-листов в электронном виде (нарастающий итог) процент 10 15 20 25
2.6. Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (нарастающий итог) услуга 20 40 50 60
2.7. Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) (нарастающий итог) балл 3,9 4 4,4 4,8
2.8. Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг (нарастающий итог) процент 30 40 50 55
2.9. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде (нарастающий итог) процент 55 75 95 95
2.10. Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно (годовое значение) человек 54 58 59 60
Подпрограмма 3 Цифровой контур здравоохранения
3.1. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, в том числе на региональных порталах государственных услуг (нарастающий итог) процент 48 56 63 70
3.2. Доля граждан, у которых сформированы интегрированные электронные медицинские карты, доступные в том числе на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
3.3. Доля граждан, находящихся на диспансерном наблюдении, по которым обеспечен дистанционный мониторинг состояния здоровья, в том числе на ЕПГУ (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
3.4. Доля медицинских организаций, осуществляющих централизованную обработку и хранение в электронном виде результатов диагностических исследований (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
3.5. Доля врачебных консилиумов, проводимых субъектами Российской Федерации с Федеральным государственным бюджетным учреждением Национальный медицинский исследовательский центр гематологии Минздрава России с использованием видео-конференц-связи (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
3.6. Доля консультаций, проводимых врачом с пациентом, в том числе на ЕПГУ, с использованием видео-конференц-связи (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
3.7. Доля граждан, которым доступны врачебные назначения (рецепты) в форме электронного документа в том числе на ЕПГУ (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
3.8. Доля приобретаемых за бюджетные средства лекарственных средств и препаратов, по которым обеспечен централизованный учет их распределения и использования (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
3.9. Доля станций (отделений) скорой медицинской помощи, подключенных к единой электронной системе диспетчеризации (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
Подпрограмма 4 Цифровая образовательная среда
4.1. Доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифрового профиля (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
4.2. Доля учащихся, которым предложены рекомендации по повышению качества обучения и формированию индивидуальных траекторий с использованием данных цифрового портфолио учащегося (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
4.3. Доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
4.4. Доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
4.5. Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с использованием технологий автоматизированной проверки (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
Подпрограмма 5 Цифровая трансформация социальной сферы
5.1. Доля требований к интеграции информационных систем органов государственной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также организаций, находящихся в ведении органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты и Единой государственной информационной системы социального обеспечения (нарастающий итог) процент 100 100 100 100
5.2. Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг (нарастающий итог) процент 55 75 100 100
5.3. Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки) в субъекте Российской Федерации, по которым нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее (нарастающий итог) процент 40 60 80 90
5.4. Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), получаемых органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, а также организацией, находящейся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, предоставляющих меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия (нарастающий итог) процент 50 65 80 90
5.5. Доля региональных и муниципальных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям (нарастающий итог) процент 55 75 100 100
5.6. Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального и муниципального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством  Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) в Единую государственную информационную систему  социального обеспечения (нарастающий итог) процент 5 15 25 35
5.7. Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных органом социальной защиты в Единой государственной информационной системе  социального обеспечения (нарастающий итог) процент 25 30 40 55
5.8. Доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присвоенных в Единой государственной информационной системе  социального обеспечения с формированием реестровой записи (нарастающий итог) процент 25 30 40 55
5.9. Не менее 30 % поступающих обращений обрабатываются посредством голосового или текстового каналов без участия оператора (от общего количества обращений, поступивших от граждан) процент 30 30 30 30
5.10. Доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в Информационной системе Единый контакт-центр (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
5.11. Доля государственных услуг в области содействия занятости населения, предоставляемых в субъекте Российской Федерации в электронном виде посредством единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений Работа в России (нарастающий итог) процент 7 50 100 100
Подпрограмма 6 Цифровая трансформация в сфере транспорта
6.1. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда (нарастающий итог) процент 20 30 40 50
6.2. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту (нарастающий итог) процент 20 30 40 50
6.3. Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных (нарастающий итог) процент 20 30 40 50
6.4. Количество средств автоматической фиксации правонарушений, функционирующих на территории Камчатского края ед. 65 70 75 80
Подпрограмма 7 Умный регион
7.1. Доля общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, проведенных посредством электронного голосования, от общего количества проведенных общих собраний собственников (нарастающий итог) процент 5 10 15 20
7.2. Доля услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества, оплаченных онлайн (нарастающий итог) процент 0 30 40 50
7.3. Доля коммунальных услуг, оплаченных онлайн (нарастающий итог) процент 0 30 40 50
7.4. Доля управляющих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (нарастающий итог) процент 70 75 80 85
7.5. Доля ресурсоснабжающих организаций, раскрывающих информацию в полном объеме в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (нарастающий итог) процент 70 75 80 85
7.6. Доля диспетчерских служб муниципальных районов и городских округов, подключенных к системам мониторинга инцидентов и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства процент 100 100 100 100
7.7. Доля аварийного жилого фонда, внесенного в цифровой реестр аварийного жилья (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
7.8. Доля жителей городов в возрасте старше 14 лет, зарегистрированных на специализированных информационных ресурсах по вопросам городского развития (нарастающий итог) процент 25 30 40 50
            ".

 

 

Приложение 2

к приложению к постановлению

Правительства Камчатского края

от 19.12.2022 № 695-П

 

"Приложение 4

к Программе

 
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края

Цифровая трансформация в Камчатском крае
                 
№ п/п Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия   Код бюджетной классификации Объем средств на реализацию Программы (тыс. руб.)
ГРБС ВСЕГО 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Государственная программа Камчатского края Цифровая трансформация в Камчатском крае Всего, в том числе:   3796624,013 1093873,167 967233,8891 878591,8522 856925,1047
за счет средств федерального бюджета   64587 35511,9 4140,2 24934,9  
  813 20791,3     20791,3  
  814 31035,4 31035,4      
  815 4476,5 4476,5      
  820 8283,8   4140,2 4143,6  
за счет средств краевого бюджета, в том числе   3732037,013 1058361,267 963093,6891 853656,9522 856925,1047
  804 6681,3 1500 1727,1 1727,1 1727,1
  810 20117,6 4650 6326,4 4533,8 4607,4
  811 440239,1634 98266,34621 113990,9391 113990,9391 113990,9391
  812 49626 16566 16530 16530  
  813 49250,06766 12737,65456 12100,8 12310,8131 12100,8
  814 565104,236 136864,346 142746,63 142746,63 142746,63
  815 73387,80872 37308,60872 12026,4 12026,4 12026,4
  819 7700 7700      
  820 2233476,824 673770,8035 585918,02 477360,57 496427,43
  822 10178,73049 10178,73049      
  829 12297,178 2212,778 3477,4 3303,5 3303,5
  833 194306 44006 50100 50100 50100
  837 3850 1000 950 950 950
  838 2200 2200      
  843 63622,1056 9400 17200 18077,2 18944,9056
за счет средств местных бюджетов, в том числе            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
1. Подпрограмма 1 Развитие инфраструктуры связи Всего, в том числе:   334971,1 129978,6 132227,5 53765 19000
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 820 334971,1 129978,6 132227,5 53765 19000
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
1.1. Развитие инфраструктуры связи в Камчатском крае Всего, в том числе:   334971,1 129978,6 132227,5 53765 19000
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 820 334971,1 129978,6 132227,5 53765 19000
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерал ьного бюджета            
1.2. D2 Региональный проект Информационная инфраструктура (Камчатский край) Всего, в том числе:            
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета            
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2. Подпрограмма 2 Цифровое государственное управление Всего, в том числе:   1396421,255 380140,5323 343960,0391 313233,3391 359087,3447
за счет средств федерального бюджета   12760,3 4476,5 4140,2 4143,6  
  815 4476,5 4476,5      
  820 8283,8   4140,2 4143,6  
за счет средств краевого бюджета   1383660,955 375664,0323 339819,8391 309089,7391 359087,3447
  804 6681,3 1500 1727,1 1727,1 1727,1
  811 440239,1634 98266,34621 113990,9391 113990,9391 113990,9391
  815 18666,08978 18666,08978      
  819 7700 7700      
  820 830523,5658 226752,8658 205951,8 174344,5 223474,4
  822 10178,73049 10178,73049      
  837 3850 1000 950 950 950
  838 2200 2200      
  843 63622,1056 9400 17200 18077,2 18944,9056
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2.1. Развитие и поддержка вычислительной и телекоммуникационной инфраструктуры Всего, в том числе:   666280,7041 187153,8912 162875,5901 132975,6083 183275,6145
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета   666280,7041 187153,8912 162875,5901 132975,6083 183275,6145
  811 7191,0 4362 1605 1862,0 1454 1862,0 1454 1862,0 1454
  820 659089,6605 185548,8912 161013,5755 131113,5937 181413,6
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2.2. Повышение качества и доступности предоставления услуг, в том числе в электронной форме Всего, в том числе:   64830,91062 12447,07988 19235,12446 19231,20628 13917,5
за счет средств федерального бюджета   12760,3 4476,5 4140,2 4143,6  
  815 4476,5 4476,5      
  820 8283,8   4140,2 4143,6  
за счет средств краевого бюджета   52070,61062 7970,57988 15094,92446 15087,60628 13917,5
  815 235,60527 235,60527      
  820 51835,00535 7734,97461 15094,92446 15087,60628 13917,5
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюдж етных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2.3. Автоматизация контрольно-надзорной деятельности Всего, в том числе:   6050 3200 950 950 950
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета   6050 3200 950 950 950
  837 3850 1000 950 950 950
  838 2200 2200      
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2.4. Развитие и сопровождение системы электронного юридически значимого документооборота в Камчатском крае Всего, в том числе:   58608,9 23799 11603,3 11603,3 11603,3
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 820 58608,9 23799 11603,3 11603,3 11603,3
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2.5. Создание, развитие и сопровождение информационных систем Всего, в том числе:   592950,7404 145840,5612 149296,0245 148473,2245 149340,9301
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета   592950,7404 145840,5612 149296,0245 148473,2245 149340,9301
  804 6681,3 1500 1727,1 1727,1 1727,1
  811 433048,1198 96661,34621 112128,9245 112128,9245 112128,9245
  815 18430,48451 18430,48451      
  820 60990 9670 18240 16540 16540
  822 10178,73049 10178,73049      
  843 63622,1056 9400 17200 18077,2 18944,9056
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2.6. Цифровая трансформация иных отраслей Всего, в том числе:            
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета            
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2.7. Цифровая трансформация в сфере обеспечения безопасности Всего, в том числе:   7700 7700      
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 819 7700 7700      
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2.8. D3 Региональный проект Кадры для цифровой экономики (Камчатский край) Всего, в том числе:            
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета            
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2.9. D4 Региональный проект Информационная безопасность (Камчатский край) Всего, в том числе:            
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета            
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2.10. D5 Региональный проект Цифровые технологии (Камчатский край) Всего, в том числе:            
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета            
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
2.11. D6 Региональный проект Цифровое государственное управление (Камчатский край) Всего, в том числе:            
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета            
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
3. Подпрограмма 3 Цифровой контур здравоохранения Всего, в том числе:   596139,636 167899,746 142746,63 142746,63 142746,63
за счет средств федерального бюджета 814 31035,4 31035,4      
за счет средств краевого бюджета 814 565104,236 136864,346 142746,63 142746,63 142746,63
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюдж етных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
3.1. Развитие информатизации в здравоохранении Всего, в том числе:   410390,7471 97950,85706 104146,63 104146,63 104146,63
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 814 410390,7471 97950,85706 104146,63 104146,63 104146,63
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
3.2. N7 Региональный проект Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) Всего, в том числе:   185748,8889 69948,8889 38600 38600 38600
за счет средств федерального бюджета 814 31035,4 31035,4      
за счет средств краевого бюджета 814 154713,4889 38913,4889 38600 38600 38600
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
4. Подпрограмма 4 Цифровая образовательная среда Всего, в том числе:   70041,36766 12737,65456 12100,8 33102,1131 12100,8
за счет средств федерального бюджета 813 20791,3     20791,3  
за счет средств краевого бюджета 813 49250,06766 12737,65456 12100,8 12310,8131 12100,8
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
4.1. Развитие и сопровождение информационных технологий и информационных систем в сфере образования Всего, в том числе:   49040,05456 12737,65456 12100,8 12100,8 12100,8
за счет средств федерального бюджета 813          
за счет средств краевого бюджета 813 49040,05456 12737,65456 12100,8 12100,8 12100,8
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерал ьного бюджета            
4.2. Е4 Региональный проект Цифровая образовательная среда Всего, в том числе:   21001,3131     21001,3131  
за счет средств федерального бюджета 813 20791,3     20791,3  
за счет средств краевого бюджета 813 210,0131     210,0131  
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
5. Подпрограмма 5 Цифровая трансформация социальной сферы Всего, в том числе:   67018,89694 20855,29694 15503,8 15329,9 15329,9
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета   67018,89694 20855,29694 15503,8 15329,9 15329,9
  815 54721,71894 18642,51894 12026,4 12026,4 12026,4
  829 12297, 178 2212,7 78 3477,4 3303,5 3303,5
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
5.1. Цифровая трансформация в сфере занятости населения и труда Всего, в том числе:   12297,178 2212,778 3477,4 3303,5 3303,5
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 829 12297,178 2212,778 3477,4 3303,5 3303,5
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
5.2. Цифровая трансформация в сфере социальная помощи и поддержки населения Всего, в том числе:   54721,71894 18642,51894 12026,4 12026,4 12026,4
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 815 54721,71894 18642,51894 12026,4 12026,4 12026,4
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
6. Подпрограмма 6 Цифровая трансформация в сфере транспорта Всего, в том числе:   564684,1 192183,1 124167 124167 124167
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета   564684 ,1 192183 ,1 124167 124167 124167
  820 370378,1 148177,1 74067 74067 74067
  833 194306 44006 50100 50100 50100
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
6.1. Цифровая трансформация в сфере транспорта Всего, в том числе:   194306 44006 50100 50100 50100
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 833 194306 44006 50100 50100 50100
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
6.2. Развитие и сопровождение системы автоматической фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения Всего, в том числе:   350337,1 128136,1 74067 74067 74067
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 820 350337,1 128136,1 74067 74067 74067
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
6.3. R2 Региональный проект Общесистем ные меры развития дорожного хозяйства Камчатского края Всего, в том числе:   20041 20041      
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 820 20041 20041      
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
7. Подпрограмма 7 Умный регион Всего, в том числе:   69743,6 21216 22856,4 21063,8 4607,4
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета   69743,6 21216 22856,4 21063,8 4607,4
  810 20117,6 4650 6326,4 4533,8 4607,4
  812 49626 16566 16530 16530  
  822          
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
7.1. Цифровая трансформация в сфере жилищно-коммунального хозяйства Всего, в том числе:   20117,6 4650 6326,4 4533,8 4607,4
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 810 20117,6 4650 6326,4 4533,8 4607,4
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерал ьного бюджета            
7.2. Цифровая трансформация в сфере строительства Всего, в том числе:   49626 16566 16530 16530  
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 812 49626 16566 16530 16530  
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
7.3. Цифровая трансформация в сфере земельных и имущественных отношений Всего, в том числе:            
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 822          
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
8. Подпрограмма 8 Обеспечение реализации Программы Всего, в том числе:   697604,0577 168862,2377 173671,72 175184,07 179886,03
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 820 697604,0577 168862,2377 173671,72 175184,07 179886,03
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязател ьств федерального бюджета            
8.1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере цифрового развития в Камчатском крае Всего, в том числе:   217795,1197 44084,91968 57903,4 57903,4 57903,4
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 820 217795,1197 44084,91968 57903,4 57903,4 57903,4
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
8.2. Выполнение технологических функций в области информатизации Всего, в том числе:   383979,938 95242,318 93670,32 95182,67 99884,63
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 820 383979,938 95242,318 93670,32 95182,67 99884,63
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
8.3. Обеспечение создания и функционирования центра компетенции по цифровым технологиям в Камчатском крае Всего, в том числе:   95829 29535 22098 22098 22098
за счет средств федерального бюджета            
за счет средств краевого бюджета 820 95829 29535 22098 22098 22098
за счет средств местных бюджетов            
за счет средств внебюджетных фондов            
за счет средств юридических лиц            
Кроме того, планируемые объемы обязательств федерального бюджета            
                ".